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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Iva su fattura n. 11043 del 28/02/2014 - Servizi di pulizia mese di febbraio 2014 ITN "M. Colonna"</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fatture elettroniche n. 310 e 311 del 03/10/2014 - Canone noleggio fotocopiatrici periodo 01/10/2014 - 31/12/2014.</oggetto>
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      <oggetto>Mod. 105 conto contrattuale 30062011-002 mese giugno 2014 spese postali conto di credito.</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1010248542 del 30/09/2014 - Noleggio fotocopiatrice</oggetto>
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      <oggetto>Fatture n. V1/0014463 del 31/02/2014 e n. V1/0023386 del 31/05/2014  - Servizi di pulizia mese di marzo e maggio 2014 ITN "M. Colonna"</oggetto>
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      <oggetto>Fattura elettronica n. 388/06/2015 del 10/04/2015 - Viaggio d'istruzione a Barcellona dal 18 al 22 aprile 2015.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1000348/PA del 29/09/2015 - b.o. n. 57/2015 timbro autoinchiostrante</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 20/14 del 13/10/2014 IV° trimestre sistema qualità ISO 9000 a.s. 2013/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIONISIO PASQUALE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 11722 del 31/08/2014 contratto 13670 del 05/11/2013 Fibra ottica periodo 01/09/2014 - 31/10/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 75 del 31/12/2014 - Materiale tecnico ITN M. Colonna</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2015PA0011191 del 31/10/2015  - Rinnovo annuale dominio depinedocolonna.gov.it ordine n. MO7237305</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 4/2015 del 30/01/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/150320 del 15/10/2015 - b.o. n. 55/2015 - Materiale per Laboratorio di chimica.</oggetto>
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        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1443 del 02/10/2015 - b.o. n. 63/2015 Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1371.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1371.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1844 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>745.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 29/2015 del 27/04/2015 - Assistenza tecnica wifi dell'istituto - saldo fattura elettronica n. 009429 del 30/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1 PA del 04/09/2015 - b.o. n. 49/2015 - Materiale per educazione fisica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 61/2015 del 30/09/2015 - Arredi per Nautico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLO SIRIANNI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLO SIRIANNI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3771.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0914538F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1000195/PA del 26/05/2015 - parte del b.o. n.30/2015 materiale tecnico per simulatore.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3749.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3749.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sportello di ascolto psicologico per la sede di Via Morandini e per la sede di Via Pincherle a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLNNL64R49H501V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT.SSA TIRELLI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLNNL64R49H501V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT.SSA TIRELLI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15860.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 19/2015 del 16/03/2015 - Viaggio d'istruzione a Taranto il 18-19-20/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0C1208010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 29/2014 del 02/12/2014 - Spilletta stampata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizza natante EMIR'S n. 0870700462819 decorrenza dal 09/05/2015 al 09/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10146128F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 80 del 02/05/2015 - b.o. n. 31/2015 del 30/04/2015 Noleggio pullman</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1427.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1427.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1017034B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3406E del 11/11/2015 b.o. n. 72/2015 del 09/11/2015 - Carnet tagliandi per assistenza tecnica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11137CC9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 16/2015 del 05/03/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1113C0323</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 22/2015 del 20/03/2015 - Acquisto toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1114C92AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 1052 del 09/06/2015 - b.o. n. 39/2015 materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>497.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 001213/15 del 31/12/2015 b.o. n. 88/2015 del 03/12/2015 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>505.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1845 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 1088 del 17/07/2015 - b.o. n. 52/2015 del 03/09/2015 Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>535.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z14177DACA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 92/2015 del 09/12/2015 - Carte Nautiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.I.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268960101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 mese dicembre 2014 e gennaio 2015 spese postali conto di credito </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Seconda rata polizze  edificio scolastico numero 01072074073 - 01072074074  primo semestre  dal 25/12/2014  al 25/06/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ SPA AGENZIA ROMA OTTAVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ SPA AGENZIA ROMA OTTAVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2203.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2203.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C137E42D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura elettronica n. 2/11 del 13/04/2015 - Viaggio a Policoro  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28332.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28332.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D17A5F6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 102/2015 del 16/12/2015 - Materiale per le pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E13B92E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 6/2015 del 09/02/2015 - Noleggio pullman</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1F157034B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D. n. 2257902 del 17/07/2015 per acquisto PC portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIDATA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIDATA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11452.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2111ACBEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 14/2014 del 11/11/2014 - Materiale di cancelleria - Saldo fattura n. V2-586234 del 28/11/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221406960</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 28/2015 del 27/04/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z221624B95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 58/2015 del 21/09/2015 - Fibra ottica per Nautico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARR ASSOCIAZIONE CONSORTIUM</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura del servizio hosting Aruba.it per nuovo sito IISS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 81/2015 del 24/11/2015 - Impianto elettrico Lab. di Disegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 493/07 del 11/12/2015 b.o. n.84/2015 del 02/12/2015 - Toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 94/2015 del 14/12/2015 - Corso di formazione APPLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 38/2014 del 19/12/2014 - Lettore di badge per sede di Via Pincherle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 605 del 13/11/2015 b.o. n. 56/2015 del 18/09/2015 - Materiale per Laboratorio di Chimica</oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04437501002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1000506/PA del 29/12/2015 b. o. n. 105/2015 del 16/12/2015 - Materiale hardware</oggetto>
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          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>959.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 663 del 04/05/2015 - b.o. n. 37/2015 materiale di ferramenta</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>486.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>486.23</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1500/PA del 10/10/2015 - b.o. n. 59/2015 - Stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 12/2015 del 25/02/2015 - Stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1932.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 10/2015 del 20/02/2015 - Riparazione finestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1878.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO HOSTING  PER RINNOVO DOMINIO  PIATTAFORMA E LEARNING </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 9/2015 del 19/02/2015 - Mareriale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <cig>Z35176D60E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 001212/15 del 31/12/2015 b.o. n. 87/2015 del 038/12/2015 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>660.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 49/PA del 23/07/2015 - b. o. n. 48/2015 del 06/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 15/2015 del 04/03/2015 - Software orario docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>403.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>403.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 58 del 31/10/2014 - Materiale tecnico ITN M. Colonna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>90023140602</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90023140602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>22.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 20/2014 del 19/11/2014 - Acquisto alimentatori per pencil box</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 48/2015 del 06/07/2015 - assistenza tecnica generatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 65/2015 del 16/10/2015 - Software - Assistenza Axios Segreteria Digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 31/2014 del 05/12/2014 - Materiale di cancelleria - Saldo fattura elettronica n. 6037/PA del 23/12/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>93.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 21/PA del 21/12/2015 b.o. n. 100/2015 del 16/12/2015 - Targhe ricordo sede Nautico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R17 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07157890588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R17 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 13/2014 del 07/11/2014 - Servizio di noleggio per trasferimento da Istituto a ENAV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443110584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443110584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 1/2015 del 16/01/2015 - Acquisto bollettini c/c intestati </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 217 del 13/10/2015 - b.o. n. 53/2015 Box per notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/15 del 19/03/2015 I° trimestre sistema qualità ISO 9001 a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNSPQL47P22L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISIO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNSPQL47P22L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISIO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1909.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1909.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4A137CD47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 17/2015 del 05/03/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 347 del 08/10/2015 - b.o. n. 62/2015 - Assistenza tecnica fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 33/2014 del 05/12/2014 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BS BUSINESS GROUP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>318.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 83/2015 del 30/11/2015 - Sedie blu per Laboratori</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 16/2014 del 17/11/2014 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 41/2014 del 22/12/2014 - Toner per stampanti</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20154E22867 del 19/06/2015 - b.o. n. 47/2015 materiale di cancelleria</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>542.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>542.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 4/2014 del 15/09/2014 - Servizio di noleggio per trasferimento da Istituto a ENAV</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443110584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3 del 27/05/2015 b.o. n. 14/2015 del 03/03/2015 - Biglietti spettacolo teatrale</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11500961005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLEMIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 18/2015 del 16/03/2015 - Viaggio d'istruzione a Taranto il 17-18-19/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 142/15 del 16/03/2015 - Servizio di assistenza specialistica mese di Gennaio 2015 n . 61 ore Ass. ANAFI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06422440583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAFI ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06422440583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAFI ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22441.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6374.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 32 del 03/09/2014 per servizio di trasloco documenti da sede di Via Pincherle a sede di Via Morandini, 30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMODVD80E18Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASLOCHI TOMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMODVD80E18Z100X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASLOCHI TOMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 2/2015 del 27/01/2015 - Acquisto spillette per Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di lingua Cambridge a.s. 2014/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LANGUAGE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04693151005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17605.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F12A82D4</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 57 del 31/10/2014 - Materiale tecnico ITN M. Colonna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEKNOIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>90023140602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 294/E del 19/01/2016 b. o. n. 101/2015 del 16/12/2015 - Pacchetto AXIOS Platinum</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 80/2015 del 24/11/2015 - Impianto di illuminazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08812831009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08812831009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5° e 6° bimestre fatture n. 8W00736298 e 8W00573902 linea telefonica ITN "M. Colonna"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 221 del 27/05/2015 - Noleggio fotocopiatrice segreteria sede di Via Pincherle1° trimestre maggio/luglio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00616/15 del 17/06/2015 b.o. n. 41/2015 del 27/05/2015 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D123CEDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 34/2014 del 05/12/2014 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606540563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS BUSINESS GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606540563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS BUSINESS GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 104/2015 del 16/12/2015 - Router per PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3405E del 11/11/2015 b.o. n. 75/2015 del 10/11/2015 - Comunicazioni SMS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7311215E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 1/2014 del 10/09/2014 - Migrazione dati AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 11/2015 del 24/02/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 82/2015 del 24/11/2015 - Calendario istituto e opuscolo pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1909.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 747/PA del 30/05/2015 - b.o. n. 36/2015 stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1231.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1231.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E16245FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2773 del 05/11/2015 per Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2015/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801137961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 6/2014 del 14/10/2014 - Materiale di cancelleria (timbri per nuovo Istituto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 32/2014 del 05/12/2014 - Materiale di cancelleria - Saldo fattura elettronica n. 6038/PA del 23/12/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 50/PA del 17/12/2014 canone quota fissa noleggio copiatrici III e IV trimestre 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPYSIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09946291003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYSIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1362.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1362.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1051 del 09/06/2015 - b.o. n.38/2015 materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>842.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>842.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 28 del 31/07/2015 - b.o. n. 50/2015 del 22/07/2015 - Materiale per pittura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 35/2014 del 19/12/2014 - Materiale per le palestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARESS ITALIA PROFESSIONE SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09743651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARESS ITALIA PROFESSIONE SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14035868.1 del 05/11/2014 - Verifica periodica certificazione ISO9001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AIAA0001 - ORDINE N. 00353662 - Esami patente europea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA Associazione Italiana per l'Informatica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA Associazione Italiana per l'Informatica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>431.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00582/15 del 05/06/2015 - b.o. n. 40/2015 materiale delle pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E12D1891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 8W00885424 del 05/12/2014 1° bimestre 2015 linea telefonica ITN "M. Colonna"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9113BB1F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 21/2015 del 19/03/2015 - Cartoline invito personalizzate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91164B1DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1668/PA del 30/10/2015 b. o. n. 60/2015 del 30/09/2015 - Arredi per Nautico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4605.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9613DF4C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 24/2015 del 27/03/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9812AF247</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 151-15 del 10/06/2015 progetto Lettorato in Lingua Inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11115.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9816995D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 392/07 del 20/10/2015 - b.o. n. 67/2015 Toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 015015 del 30/11/2014 ordine 831204 del 31/07/2013 ITN Colonna </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02486240613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2261.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 877/PA del 11/06/2015 - b.o. 43/2015 materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1245.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 9/2014 del 24/10/2014 - Software unicloud ip statico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2798E del 20/07/2015 - Intervento tecnico su linea WPN sede Nautico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 4/PA del 11/12/2015 b. o. n. 79/2015 del 19/11/2015 - Materiale di fabbro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 22/2014 del 26/11/2014 - Noleggio pullman</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443110584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>236.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 7/2015 del 11/02/2015 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BS BUSINESS GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606540563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS BUSINESS GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>483.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura elettronica n. 1/01 del 08/01/2016 b.o. n. 77/2015 del 18/11/2015 - Materiale per computer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>922.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>922.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" e "Esperienze Amministrative" 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione integrativa infortuni e RCT  n. 1398 alunni periodo 31/12/2014 - 30/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1501.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1501.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA911F523C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione "Le pensioni del personale della scuola" il 28/11/2014 - n. 1 partecipante Dsga Nera Angela Maria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA1235FD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del servizio hosting Aruba.it per rinnovo sito ITAER "DE PINEDO" - Rinnovo MO6399725</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>47.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esame Trinity 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 8/2014 del 21/10/2014 - Materiale elettrico</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>723.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 25/2014 del 28/11/2014 - Calendario Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICCARDO VIOLA  EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICCARDO VIOLA  EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 73/2015 del 09/11/2015 - Derattizzazione</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZUCCHET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2164.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 17/2014 del 17/11/2014 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 70/2015 del 06/11/2015 - Lavori di manutenzione su imbarcazione EMIR'S</oggetto>
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          <codiceFiscale>07292941007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 36/2014 del 19/12/2014 - Materiale per le palestre</oggetto>
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          <codiceFiscale>09743651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARESS ITALIA PROFESSIONE SPORT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1043.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 20/2015 del 19/03/2015 - Targhe ricordo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CELER TIMBRO di BOSCAINI G. e C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine n. 26/2015 del 27/03/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>174.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 7/2014 del 15/10/2014 - Stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>647.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 5/2015 del 03/02/2015 - Acquisto sottofascicoli dati personali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MURA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10762221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MURA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 429/E/2015 del 23/11/2015 b. o. n. 71/2015 del 06/11/2015 - Lampade per videoproiettore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657920151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657920151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2290.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 4/01 del 28/05/2015 - b.o. n. 42/2015 materiale di informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>266.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>266.39</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine 43/2014 del 29/12/2014 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>392.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>392.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20154E22866 del 19/06/2015 - b.o. n. 46/2015 materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>801.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 001183/15 del 28/12/2015 b.o. n. 90/2015 del 03/12/2015 - Carta A4 - A3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1846 del 07/12/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>327.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>327.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 25/05/2015 - Buono d'ordine n. 25/2015 del 27/03/2015 - Lavori di fabbro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2060.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. V2/550973 del 30/06/2015 - b.o. n. 45/2015 materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>308.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>308.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 10/2014 del 24/10/2014 - Software SIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del servizio hosting Aruba.it per rinnovo sito ITAER "DE PINEDO"   Rinnovo MO6485331</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 3/2015 del 27/01/2015 - Utilizzo piscina Oratorio per la giornata del 11/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80147490587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80147490587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC133FF6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 8/2015 del 18/02/2015 - Acquisto comunicazioni SMS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCD15D792E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 123 del 30/06/2015 - b.o. n. 51/2015 del 01/09/2015 Noleggio Pullman</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.73</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE1488F1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 144/07 del 13/05/2015 - b.o. n. 33/2015 acquisto Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE1693987</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3303E del 02/11/2015 b.o. n. 64/2015 del 16/10/2015 - Software - Conservazione sostitutiva + 1GB di spazio conservazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF17A0FF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 98/2015 del 16/12/2015 - Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD012A89C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola"  e Amministrare la Scuola" 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 65 del 25/11/2015 b.o. n. 78/2015 del 18/11/2015 - Materiale edile per lavori palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD2112D531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 5998/PA del 19/12/2014 - Materiale di cancelleria ITN M. Colonna.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31706B37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 94/PA del 18/11/2015 b.o. n. 74/2015 del 10/11/2015 - Sostituzione vetro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRI' PINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRI' PINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3178F3B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 93/2015 del 14/12/2015 - IMac per Laboratorio Disegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38488.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60151F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mod. 105 conto contrattuale 30062011-002 mese agosto 2014 spese postali conto di credito M. Colonna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9161451E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 23/09/2015 - b.o. n. 54/2015 Materiale fabbro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1448.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1448.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC135C0DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 13/2015 del 25/02/2015 - Materiale per computer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>987.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>987.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1264949</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 37/2014 del 19/12/2014 - Materiale per LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE176D586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2015 2151 del 16/12/2015 b.o. n. 86/2015 del 03/12/2015 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF11C0DBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del servizio hosting Aruba.it per rinnovo sito ITN "M. COLONNA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF1774C6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 69 del 24/12/2015 b.o. n. 91/2015 del 04/12/2015 - Materiale edile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31264E8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 40/2014 del 19/12/2014 - Pacchetto Axios Platinum</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2213.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2213.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE313C63F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 23/2015 del 27/03/2015 - Carnet tagliandi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE3169365D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture elettroniche n. 93E del 11/01/2016 e 253E del 18/01/2016 b. o. n. 66/2015 del 16/10/2015 - Corso di aggiornamento Segreteria Digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE51207EBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 28/2014 del 02/12/2014 - Lavori di manutenzione </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRI' PINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRI' PINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE517A6353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 103/2015 del 16/12/2015 - Lavori di fabbro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE81488F41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 34/PA del 29/05/2015 - b.o. n. 34/2015 del 13/05/2015 materiale tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8176D642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 001185/15 del 28/12/2015 b.o. n. 89/2015 del 03/12/2015 - Carta A4 - A3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROV.LE STATO DI ROMA (IVA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROV.LE STATO DI ROMA (IVA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>782.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>641.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA176D4D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20152150 del 16/12/2015 b.o. n. 85/2015 del 03/12/2015 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1006.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1728519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 76/2015 del 18/11/2015 - Acquisto materiale per LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123630335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01123630335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>866.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1210F11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 30/2014 del 03/12/2014 - Noleggio pullman</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF11C0E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione integrativa infortuni e RCT  n. 508 alunni ITN Colonna anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>741.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>741.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF14934E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 44 del 15/05/2015 - b.o. n. 35/2015 acquisto carte nautiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11345641002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFESA SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11345641002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFESA SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF016B2224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. D/0025/2015 del 30/11/2015 b.o. n. 68/2015 del 22/10/2015 - Disinfestazione Nautico Colonna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09837781005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09837781005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11636DB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione  fattura elettronica n. 51/01 del 09/12/2015 Corsi sicurezza D.Lgs. 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07093271000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOINE' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07093271000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOINE' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF211DCB18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di presenziamento medico c/o Sede di Via Morandini e sede di Via Pincherle a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97576840587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SALUTEGIOVANI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97576840587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SALUTEGIOVANI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21264AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 39/2014 del 19/12/2014 - Installazione windows server 2008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF312D5A07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione integrativa infortuni e RCT  n. 1400 alunni periodo 31/03/2015 - 31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5384.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5384.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF714F0E40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1000254/PA del 30/06/2015 - b.o. n. 44/2015 materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>434.02</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
