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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Iva su fattura n. 11043 del 28/02/2014 - Servizi di pulizia mese di febbraio 2014 ITN "M. Colonna"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>389.11</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fatture elettroniche n. 310 e 311 del 03/10/2014 - Canone noleggio fotocopiatrici periodo 01/10/2014 - 31/12/2014.</oggetto>
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      <oggetto>Fatture n. V1/0014463 del 31/02/2014 e n. V1/0023386 del 31/05/2014  - Servizi di pulizia mese di marzo e maggio 2014 ITN "M. Colonna"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 11722 del 31/08/2014 contratto 13670 del 05/11/2013 Fibra ottica periodo 01/09/2014 - 31/10/2014</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 14/12/2016 - b.o. n. 106/2016 del 14/12/2016 - Tablet per docenti sede aeronautico DURC INPS prot. 5027771</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>24970.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2025/PA del 21/10/2017 - b. o. n. 107/2017 del 03/10/2017 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_9218844</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.25</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 01/07/2016 - b.o. n. 64/2016 Riparazione armadio blindato DURC INAIL prot. n. 4336337</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PON FSE 2014/2020 - Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANAFI ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06422440583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAFI ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35481.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizza natante EMIR'S n. 153981017 decorrenza dal 09/06/2017 al 09/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 12 17 DEL 27 11 2017 B O N 118 2017 DEL 23 10 2017 OPUSCOLO PUBBLICITARIO DURC INPS PROT N 8280823</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 25 del 06/05/2016 Esami per Certificazione Cambridge DURC INPS n. prot. 3000925</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3275.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3275.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 522 del 29/09/2017 - b.o. n. 88/2017 del 20/07/2017 - Materiale per Lab. chimica - DURC INAIL prot. n. 8074698</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04437501002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04437501002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1962.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1962.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20E del 29/12/2016 - b. o. n. 114/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1021.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1021.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 362/PA del 27/04/2017 - b. o. n. 48/2017 - Noleggio bus Santa Palomba gita del 27/04/2017 - DURC INPS prot. n. 5651271</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B1DC1145</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20170034703 del 22/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2017 - 09/03/2018 - DURC prot. n. INAIL 6524996</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B1E753D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3E del 10/04/2017 - b.o. n. 56/2017 - Materiale di ferramenta -  DURC NAIL prot. n. 6227683</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1213.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1213.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z191166DFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 mese dicembre 2014 e gennaio 2015 spese postali conto di credito </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>797.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>797.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z191F22681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 241 del 09/08/2017 - b.o. n. 77/2017 del 26/06/2017 - Assistenza tecnica impianto elettrico laboratorio informatica 1 - DURC INAIL_8276151</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A208C376</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. A 688 del 25/11/2017 - b. o. n. 120/2017 del 31/10/2017 - banco alunni - DURC INAIL prot. n. 9284157</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B1E70AB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 60 del 18/05/2017 - b. o. n. 52/2017 del 03/05/2017 - Lavori di tinteggiatura laboratorio - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E1D7344B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 65 del 31/03/2017  e n. 84 del 22/04/2017 - b.o. n. 10/2017 - Acquisto videoproiettori per Laboratori - DURC INAIL prot. n. 6606759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782171008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA LIBRI E INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07782171008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA LIBRI E INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1E1DCE836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 22/03/2017 - b. o. n. 22/2017 - Lavori di sostituzione vetro - DURC INAIL prot. n. 7017901</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z201C35FF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 763N del 28/11/2016 - b.o. n. 101/2016 del 25/11/2016 - Carnet tagliandi DURC INPS prot. n. 4688760</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221C87982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 67/PA del 20/06/2017 - Lezioni di Lettorato in Lingua Inglese presso Sede Aeronautico e Nautico tot. ore 587 - DURC INAIL prot. n. 7127927</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16436.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241AB8C91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 17/10/2016 - b.o. n. 74/2016 del 21/07/2016 - Motore imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5361508</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10473071008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FABRIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10473071008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FABRIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8719.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261D27C8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/30 del 20/03/2017 - Viaggio d'istruzione al Circolo Velico di Policoro dal 13 al 17/03/2017 Nautico - DURC INAIL prot. n. 6892565</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40514.23</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 11FE del 22/05/2017 - b. o. n. 51/2017 del 28/04/2017 - Servizio alberghiero per Gara Nautici il 04-05/05/2017 n. 4 partecipanti - DURC INAIL prot. n. 6625710 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01520570993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL BELLEVUE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01520570993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL BELLEVUE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20160042103 del 24/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2016 - 10/03/2017 - DURC prot. n. INAIL_2707444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 230 del 23/05/2017 - b.o. n. 63/2017 - Eccedenza fotocopie Nautico - DURC INAIL prot. n. 6627581</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1423.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00894/16 del 21/11/2016 - b. o. n. 91/2016 del 03/11/2016 - Materiale di Primo Soccorso - DURC INPS prot. 5388478</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 7 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 104/2016 del 02/12/2016 - Calcio Balilla - DURC INAIL prot. n. 5892970</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00895/16 del 21/11/2016 - b.o. n. 90/2016 del 26/10/2016 -  Bandiere DURC INPS prot n. 5388478</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>254.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 005995 del 30/04/2017 contratto 14383 del 6/10/2013 fibra ottica 01/05/2017 - 30/06/2017 - DURC INPS prot. 5964653 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 925/PA del 17/05/2017 - b. o. n. 60/2017 - Stampati DURC INAIL prot. n. 6506282</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1517.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1517.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z321E1F6EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1500000053 del 11/05/2017 - b.o.n.  39/2017 biglietti traghetto Civitavecchia Olbia e ritorno  06-13/05/2017 - DURC INAIL prot. n. 7186182</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2409.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2409.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n.1058/PA del 31/05/2017 - b. o. n. 67/2017 del 23/05/2017 - Targhe per progetto Fondazione Roma - DURC INAIL prot. n. 6506282 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>215.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z321F6C5CE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1714000470/PA del 08/09/2017 - b.o. n. 86/2017 del 20/07/2017 - PC completi - DURC INAIL_8033210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16750.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16750.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z331BF327E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 7816000179 del 30/12/2016 - b. o. n. 94/2016 - Intervento di pulizia straordinaria - DURC INAIL prot. 5203776</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2468.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2468.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z351CC164F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 18E del 29/12/2016 - b. o. n. 113/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z351F4399F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 86/PA del 20/07/2017 - b.o. n. 81/2017 del 06/07/2017 - Rimozione materiale - DURC INPS prot. n. 7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371B5F5B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione parte fattura elettronica n. 18/2016 del 14/11/2016 - b. o. n. 79/2016 del 29/09/2016 - Corso aggiornamento per preposti - partecipante DSGA Angela Maria Nera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13627081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13627081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z371D8001B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2017 355 del 01/03/2017 - b.o. n. 15/2017 del 20/02/2017 - Materiale di pulizia - DURC INAIL prot. n. 6506438.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z391E37344</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 50 del 04/05/2017 - b.o. n. 43/2017 - Impianto di illuminazione DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A1A4030D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 140245/PA del 30/06/2016 - b.o. n. 61/2016 Software WINDOWS DURC INAIL prot. n. 4036487</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B11CF50D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 20/2014 del 19/11/2014 - Acquisto alimentatori per pencil box</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1ED1E56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20174G02465 del 09/06/2017 - b.o. n. 72/2017 del 01/06/2017 - Corso di aggiornamento Codice dei Contratti n. 2 partecipanti: ITP David Efrati - A.A. Paola Tempera - DURC INAIL prot. n. 7981732</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z401E11E16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n.270PA del 16/05/2017 - b.o. n. 35/2017 - Tavoli e sedie DURC  INAIL prot. n. 6528481</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLO SIRIANNI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLO SIRIANNI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3092.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3092.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4120B1F28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 126 FVOR EL del 16/11/2017 - b. o. n. 129/2017 del 06/11/2017 -  Servizio alberghiero soggiorno 16 e 17/11/2017 - DURC INAIL_9493747</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875250225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01875250225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2376.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z421D66D28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esami Trinity 2016 - centro 7219 - fattura n. 1-631538849 del 16/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>68076779300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>68076779300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3084.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3084.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z431F6F0A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 252 del 07/09/2017 - b.o. n. 87/2017 del 20/07/2017 - Materiale per laboratorio - DURC INAIL_8307194</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>862.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>862.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451CE98E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 73 del 09/02/2017 - b.o. n. 2/2017 del 13/01/2017 - Assistenza tecnica DURC INAIL prot. n. 5279263</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481DED200</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 42 del 21/04/2017 - b. o. n. 31/2017 - Rifacimento parete aula - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z491F50802</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurativa n. 154048982 responsabilità civile arenile Ostia decorrenza 07/07/2017 - 07/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A1D3728C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 6 del 28/02/2017 - b. o. n. 8/2017 del 02/02/2017 - Materiale per imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5577171</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904380587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02904380587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1215.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1215.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A205BF0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2052/PA del 26/10/2017 - b. o. n. 106/2017 del 03/10/2017 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_9218844</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1E040CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. PA/170328 del 15/04/2017 - b.o. n. 34/2017 del 28/03/2017 carta A4 e A3 - DURC INAIL_8567730</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F206CE05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 30222017P00000657130 del 19/10/2017 - b.o. n. 117/2017 del 23/10/2017 - DURC INAIL_9188805</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A. MANZONI & C.  S.P.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A. MANZONI & C.  S.P.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z511C42194</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1010417868 del 16/05/2017 - Canone trimestrale dal 02/02/2017 al 01/05/2017 noleggio fotocopiatrici sede Aeronuatico O.D. 3338242 - DURC INPS prot. n. 5903649</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1538.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1538.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512009647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 112/PA del 17/10/2017 - b.o. n. 101/2017 del 26/09/2017 - Riparazione finestre - DURC INPS prot. n. 7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z531D95DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture elettroniche nn. 40887 e 40788 del 31/03/2017 - b. o. n. 27/2017 del 21/03/2017 - Materiale tecnico informatico per progetto "Fondazione Roma" - DURC INAIL prot. n. 7991361</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581F91A5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 259/PA del 30/09/2017 - b.o. n. 94/2017 del 03/08/2017 - Assistenza tecnica lab. informatica - DURC INAIL prot. n. 8276151</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591CE23bd</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 27/02/2017 -  corso MARLINS/TOSE a.s. 2016/2017 - DURC INAIL prot. n. 5484614</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08042701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08042701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z59200470E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 106/PA del 02/10/2017 - b.o. n. 99/2017 del 25/09/2017 -  lavori di facchinaggio e trasporto suppellettili verso sede di Anzio - DURC INPS prot. n. 7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1EA5442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 77 del 19/05/2017 - b.o. n. 62/2017 - Noleggio Bus per visita didattica a Santa Palomba il 05/05/2017 per Alternanza Scuola-Lavoro - DURC INPS prot. n. 6109008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 93/PA del 28/09/2017 - b.o. n. 100/2017 del 25/09/2017 - Riparazione porte - rimozione banchi e soppalco - servizio discarica - DURC INPS prot. n. 7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 11 del 02/11/2017 - b. o. n. 115/2017 del 23/10/2017  - modello anatomico schermo - DURC INPS_8279943</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ETER SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07180680725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETER SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1213N del 10/10/2017 - b.o. n. 104/2017 del 27/09/2017 - Corso aggiornamento RE e Segreteria Digitale - DURC INAIL prot. n. 8009294</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 02000016 del 30/04/2017 - b. o. n. 47/2017 - Servizio Alberghiero gita del 27/04/2017 - DURC INAIL prot. n. 6229043 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570640035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL LA BUSSOLA DI PIZETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570640035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL LA BUSSOLA DI PIZETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 6E del 10/04/2017 - b. o. n. 55/2017 - Materiale di ferramenta - DURC NAIL prot. n. 6227683</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 997/PA del 27/05/2017 - b.o. n. 61/2017 del 10/05/2017 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL prot. n. 6506282</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z611D88FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 17 del 19/06/2017 - b.o. n. 18/2017 del 24/02/2017 software ARGO 3.5 Fondazione Roma - DURC INPS prot. n. 6809521</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITC CONSULTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITC CONSULTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61206A1D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 750/FPA del 03/11/2017 - b. o. n. 114/2017 del 23/10/2017 - assistenza tecnica laboratorio MAc - DURC INAIL prot. n. 9219546</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621791BD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 07/16 del 02/04/2016 I° trimestre sistema qualità ISO 9001 a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNSPQL47P22L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISIO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNSPQL47P22L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISIO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1442.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631E13A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 30279 del 24/05/2017 - b.o. n. 37/2017 del 04/04/2017 Strumenti Musicali - DURC INAIL prot. n. 8153829</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1699.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1699.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631E62417</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 108  EC BIG - b.o. n. 50/2017 del 27/04/2017 - Biglietti ferroviari  RM-GE-RM il 03/05/2017 - RM-NO-RM il 26/04/2017 - DURC INAIL prot. n. 6550744</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6420FD9AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 140/PA del 04/12/2017 - b.o. n. 143/2017 del 27/11/2017 - Lavori di piccola manutenzione sede Aeronautico - DURC INPS_8465424</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6619982B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 140-16 del 20/04/2016 n. 3 corsi di Inglese per Trinity sede Nautico DURC INPS n. prot. 2702781</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z661DF3D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00000282/99/2017 del 20/03/2017 - Viaggio d'istruzione con destinazione basi aeree dal 27 al 30/03/2017 - DURC INPS prot. n. 6053420</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z671E505E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 12 del 22/05/2017 - b. o. n. 46/2017 del 20/04/2017 - Strumenti musicali metallofoni - DURC INAIL prot. n. 7411018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12302371005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA M.U.SICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12302371005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA M.U.SICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z671FBC0F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 5271 del 18/09/2017 - b.o. n. 96/2017 del 30/08/2017 - Penna per LIM - DURC INAIL prot. n. 9156470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z68209C8B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n.122/PA del 10/11/2017 - b. o. n. 125/2017 - Condizionatore per Laboratorio - DURC INPS_8465424</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C14A146A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 221 del 27/05/2015 - Noleggio fotocopiatrice segreteria sede di Via Pincherle1° trimestre maggio/luglio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>948.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>948.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C1EZ4098</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. PA/170272 del 31/03/2017 - b.o. n. 33/2017 del 28/03/2017 carta A4 e A3 - DURC INAIL_8567730</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1272.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1E1B08A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1145 del 05/04/2017 Rinnovo abbonamento "Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2017" - DURC INAIL prot. n. 6468399</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z701D7FFC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2017 354 del 01/03/2017 - b.o. n. 14/2017 del 20/02/2017 - Materiale di pulizia - DURC INAIL prot. n. 6506438</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>917.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>917.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702113CE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 444 del 04/12/2017 - b.o. n. 148/2017 del 01/12/2017 - Eccedenza fotocopie sede Nautico - DURC INAIL_9219186</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1588.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1588.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741832693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_16 del 18/04/2016 - Progetto Inglese Marittimo Marlins/Tose DURC INAIL prot. n. 5484614</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08042701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08042701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741D45F60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 7_17 del 01/02/2017 - acconto 50% corso ICAO a.s. 2016/2017 - DURC INAIL prot. n. 5353227</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06953951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06953951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771CA5565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 9 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 109/2016 del 19/12/2016 - Materiale sportivo - DURC INAIL prot. n. 5892970.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7820B1F46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 8101006495 del 14/11/2017 - b. o. n. 128/2017 del 06/11/2017 - biglietti Roma-Rovereto 16 -18/11/2017 - DURC INPS_8260382</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1265.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1265.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 141/2017/EC del 06/11/2017 - b. o. n. 122/2017 del 03/11/2017 - Biglietteria ferroviaria per manifestazione a Gallipoli n . 3 partecipanti: DS Prof. Guerra, Prof. De Angelis - DURC INPS_8407136</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 5E del 10/04/2017 - b. o. n. 53/2017 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 6227683</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 64/PA del 25/05/2017 - b.o. n. 64/2017 del 17/05/2017 - Tinteggiatura piano terra - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N 315 DEL 28122015 BO N 822015 DEL 24112015  CALENDARIO ISTITUTO E OPUSCOLO PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 896 del 26/06/2017 - b.o. n. 66/2017 del 23/05/2017 Notebook per Fondazione Roma - DURC INAIL prot. n. 7995470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BELLUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 51 del 04/05/2017 - b.o. n. 44/2017 - Fornitura rack - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 203266 del 30/09/2017 - Noleggio apparecchiatura multifunzione Ufficio Tecnico   - DURC INAIL prot. n. 9188536</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E20966B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 12/PA del 23/11/2017 - b. o. n. 121/2017 del 0311/2017 - Servizio di vigilanza sede Aeronautico dal 27/10/2017 al 15/11/2017 - DURC INAIL_8805202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13063491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO SERVICE GENERAL CONTRACTOR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13063491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO SERVICE GENERAL CONTRACTOR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3895.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3895.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 12E del 20/07/2017 - b.o. n. 89/2017 del 20/07/2017 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 7896701</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z812096F5A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 134/PA del 10/11/2017 - b.o. n. 123/2017 del 03/11/2017 - servizio alberghiero hotel a Gallipoli il 09/11/2017 - DURC INAIL_9239277</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02916190750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI HOTELS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916190750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI HOTELS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z82203AEF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 515/S/2017 del 31/10/2017 - b. o. n. 110/2017 del 10/10/2017 - Lampade per videoproiettore - DURC INPS_8353324</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657920151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657920151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z831E849EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 216 del 15/05/2017 - b. o. n. 59/2017 - Eccedenza fotocopie didattica - DURC INAIL prot. n. 6627581</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>319.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z841D80045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 13 del 14/02/2017 - b.o. n. 16/2017 del 22/02/2017 - Lavori di recinzione - DURC INAIL prot. n. 6395712</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 63/PA del 25/05/2017 - b. o. n. 65/2017 del 17/05/2017 - Lavori elettrici laboratorio - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z871E372B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 56 del 26/04/2017 - b.o. n. 41/2017 - noleggio bus Castelporziano gita del 05/04/2017 e Grosseto gita del 20/04/2017 - DURC INPS prot. n. 6109008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z881C31316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 200096 del 25/01/2017 - b.o. n. 99/2016 del 24/11/2016 - Stampante e toner - DURC INPS prot. 5137455</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1-17 del 08/04/2017 - b. o. n. 29/2017 - Riparazione n. 22 biciclette - DURC NAIL prot. n. 7356150</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06786320587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI LIBERATI PRIMO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786320587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI LIBERATI PRIMO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. A 446 del 13/07/2017 - b.o. n. 84/2017 del 06/07/2017 - Sedie per uffici - DURC INAIL prot. n. 8076560</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2775.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A1E1F71B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1500000054 del 11/05/2017 - b.o. n.  40/2017 Biglietti traghetto Civitavecchia Olbia e ritorno 13-20/05/2017 - DURC INAIL prot. n. 7186182</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2409.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2409.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A20555BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica N. 2017G03745 - b.o. n. 112/2017 del 10/11/2017 - corso aggiornamento codice dei contratti c/o ITC "Colombo" il 24/10/2017 n. 2 partecipanti Prof. David Efrati e A.A. Paola Tempera - DURC INAIL_9180492</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1CC15F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 19E del 29/12/2016 - b. o. n. 112/2016 del 29/12/2016 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. 4916398</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1D9DD83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 23 RPH del 11/03/2017 - b.o. n. 21/2017 del 02/03/2017 - Servizio alberghiero per il 05 e 06/03/2017 viaggio a Messina n. 2 partecipanti prof. Balzano Vincenzo e Prof. De Angelis Angelo DURC NAIL prot. n. 5806499</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03049960838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL PH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03049960838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL PH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E1FEF519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1610/PA del 17/09/2017 - b.o. n. 98/2017 del 14/09/2017 - Targa con cornice e lavagne magnetiche - DURC INAIL prot. n. 8026534</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>691.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>691.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z901DED1CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 41 del 21/04/2017 - b. o. n. 30/2017 - Sostituzione strisce antiscivolo - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94208C302</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 115 del 02/11/2017 - b.o. n. 119/2017 - Noleggio bus turistico Campo WACU 25/10/2017 - DURC INPS_7430215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20004 del 02/02/2017 - b.o. n. 5/2017 del 19/01/2017 DURC INPS prot. n. 5116629.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 234/08 del 19/05/2017 - b.o. n. 6/2017 del 25/01/2017 -  placche per defibrillatore Sede Aeronautico - DURC INPS prot. n. 5934418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 38 del 31/03/2017 - b. o. n. 28/2017 del 22/03/2017 - Noleggio bus per visite didattiche a  Pratica di Mare, Vigna di Valle e Guidonia - DURC INPS prot. n. 6109008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1181.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 23E del 11/12/2017 - Esami Cambridge sessione autunnale - DURC INAIL_9840099</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12415031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALLY SPEAKING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12415031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALLY SPEAKING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1205.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1065/PA del 31/05/2017 - b. o. n. 68/2017 del 25/05/2017 - targhe per progetto Fondazione Roma - DURC INAIL prot. n. 6506282</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 297/08 del 14/07/2017 - b. o. n. 75/2017 del 07/06/2017 - Batteria per defibrillatore sede Nautico - DURC INAIL prot. n. 8012247</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura eletttonica n. 118 EC BIG del 05/06/2017 - b.o.n. 36/2017 Biglietti aerei per Marsiglia 04-10/06/2017 - DURC INAIL prot. n. 6550744.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C1F25980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1296/PA del 30/06/2017 - b. o. n. 79/2017 del 27/06/2017 - Targhe ricordo - DURC INAIL prot. n. 8026534 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 160007PA del 22/11/2016 - Verifica sistema gestione della qualità ISO 9001 - DURC INAIL prot. n. 5625913.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08484761005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AJA REGISTRARS EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08484761005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AJA REGISTRARS EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D1CF45A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2895/PA del 15/12/2016 - b.o. n. 100/2016 del 25/11/2016 - Targhe PON 2014/2020 - cup E86J15001300007 - DURC INPS prot. n. 3573765</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D1F835E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2017 1340 del 01/09/2017 - b.o. n. 92/02017 materiale di pulizia - DURC INAIL_8027918</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>791.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9E20BAAF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 368/2017/PA del 21/11/2017 - b.o. n. 131/2017 del 10/11/2017 - TVC + carrello + tastiera DURC INAIL_8828439</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURONICS NOVA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURONICS NOVA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>727.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1EC3894</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 9_17 del 26/05/2017 - b.o. n. 69/2017 del 25/05/2017 - Noleggio bus per il 30/05/2017 - DURC INPS prot. n. 5767759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11D9F05C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3/43 del 28/03/2017 - b. o. n. 25/2017 - Oscilloscopio per progetto "Fondazione Roma" - DURC INAIL prot. n. 8016414</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235301203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTER FLY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02235301203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTER FLY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3472.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA31840CE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/45 del 04/04/2016 - Viaggi d'istruzione al Circolo Velico di Policoro dal 30/03/2016 al 03/04/2016 - DURC INAIL n. prot.  2796298</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27963.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27963.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA41EF9E9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 77/PA del 02/07/2017 - b.o. n. 76/2017 del 13/06/2017 - Riparazione serrande e orologio - DURC INPS prot. n. 7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA51D9D501</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 34/2017/EC del 04/03/2017 - b.o. n. 20/2017 del 02/03/2017 - Biglietti ferroviari per viaggio a Messina dal 05 al 08/03/2017 Prof. Balzano e Prof. De Angelis - DURC INAIL prot. n. 6577588</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61D7FFA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00217/17 del 22/03/2017 - b.o. n. 13/2017 del 20/02/2017 - Materiale di pulizia - DURC INPS prot. n. 5388478</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>611.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>611.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA81EE9117</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 215/07 del 15/06/2017 - b.o. n. 73/2017 del 07/06/2017 - Toner per stampanti - DURC NAIL prot. n. 6528797</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91D18D54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione integrativa infortuni e RCT  n. 1322 alunni periodo 31/12/2016 - 31/12/2017 DURC INPS prot. n. 4685332</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7006.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7006.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91D8BABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 340 del 03/04/2017 - b.o. n. 23/2017 - Corso di aggiornamento gestione del Sistema di Qualità 30/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91F9F546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 36 del 04/09/2017 - b.o. n. 97/2017 del 30/08/2017 - Ricambi per antenne - DURC INPS_7553671</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRPDNL73M25H501J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPIETRI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRPDNL73M25H501J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPIETRI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1CA75C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 504/07 del 29/12/2016 - b.o. n. 110/2016 del 21/12/2016 - Toner per fax - DURC INPS prot. 5217185</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1F439C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 87/PA del 20/07/2017 - b. o. n. 82/2017 del 06/07/2017 - Lavori di manutenzione aule - DURC INPS prot. n. 7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>541.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1E1684C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quota associativa ESN 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>01582217</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>YLOJARVEN KAUPUNKI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>01582217</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>YLOJARVEN KAUPUNKI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD1D816B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 13/17/E del 13/04/2017 - b.o. n. 17/2017 - Software progetto Fondazione Roma - DURC INAIL prot. n. 7891852</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634650996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECA SINDEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634650996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECA SINDEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12750.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF1D0409B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 31 del 08/03/2017 - b. o. n. 4/2017 del 19/01/2017 - Lavori di manutenzione - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3354.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3354.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF1F6FA20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 13E del 20/07/2017 - b.o. n. 90/2017 del 20/07/2017 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 7896701</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>464.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB01DB6319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture elettroniche nn. 40888 e 40787 del 31/03/2017 - b. o. n. 24/2017 del 15/03/2017 - Materiale tecnico informatico per progetto "Fondazione Roma" - DURC INAIL prot. n. 7991361</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11C422F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 515/S/2016 del 22/12/2016 - b. o. n. 102/2016 - Lampade per videoproiettore - DURC INAIL prot. 5226182</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657920151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657920151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2364.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB21D6612F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione Tablet 2in1 ad uso dei docenti della sede Aeronautica - Polizza Helvetia n. 46000999 scadenza 16/02/2018 - DURC INAIL prot. n. 6483185.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41D73484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 66 del 31/03/2017 e 85 del 22/04/2017 - b. o. n. 11/2017 - Acquisto proiettori per Laboratori - DURC INAIL prot. n. 6606759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782171008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA LIBRI E INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07782171008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA LIBRI E INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB420E4A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 125 del 06/12/2017 - b.o. n. 140/2017 del 22/11/2017 - Noleggio bus Vigna di Valle il 05/12/2017 - DURC INPS_8589353</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51A6BA05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2473E del 13/07/2016 - b.o. n. 62/2016 Comunicazioni SMS DURC INPS prot. n. 3551563</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51F4C508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurazione  n. 5850028 rischio statico aereomobile periodo 14/7/2017 - 14/7/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG  ROMA 623</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG  ROMA 623</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71D651DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 63/PA del 07/06/2017 - Corso di Inglese in preparazione al conseguimento delle Certificazioni Cambridge a.s. 2016/2017 DURC INAIL prot. n. 7127927</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB1CE1ADB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. RS/2017/RM/313 del 09/05/2017 - b.o. n. 1/2017 visita di rinnovo e cambio motore - DURC INAIL prot. n. 6467729</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1E848A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 7017159185 del 11/05/2017 - b. o. n. 58/2017 - Materiale elettronico - DURC NAIL prot. n. 6467773</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1CF2710</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 11 del 22/01/2017 - b.o. n. 3/2017 del 17/01/2017 - Lavori di manutenzione lab. Aeronautico - DURC INPS prot. 4823425</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD200ASA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. A 574 del 14/10/2017 - b.o. n. 103/2017 del 26/09/2017 - Sedie per alunni - DURC INAIL prot. n. 8076560</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC31F919CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 98/PA del 12/09/2017 - b.o. n. 93/2017 del 03/08/2017 - Lavori di manutenzione vernicitura - DURC INPS_7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC61D23AD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 42E del 30/01/2017 - Rinnovo dominio piattaforma e learning codice WPS112F1N6 - DURC INPS prot. 4667162</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC71ED1EFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 203/07 del 05/06/2017 - b.o. n. 71/2017 del 30/05/2017 - Toner per stampanti - DURC NAIL prot. n. 6528797</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7206B193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 02267/17 del 03/11/2017 per  Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola"  e Amministrare la Scuola" 2018 - DURC INPS_8275217</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC88DED22F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 43 del 21/04/2017 - b. o. n. 32/2017 - Lavori di tinteggiatura uffici - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA203286E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 604/2017 del 23/10/2017 - b. o. n. 108/2017 del 06/10/2017 - Disinfestazione antizanzare nautico - DURC INAIL_8497137</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08141861008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08141861008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC205BEC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2051/PA del 26/10/2017 - b.o. n. 105/2017 del 03/10/2017 - materiale di pulizia - DURC INAIL_9218844</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1653.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1653.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCD206C4D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 5/PA del 09/11/2017 - b. o. n. 116/2017 del 23/10/2017  - Materiale per simulatore di volo DURC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09209140962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOSHOPPING.COM C/O SIERRAFOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09209140962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOSHOPPING.COM C/O SIERRAFOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1078.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1078.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD20DE097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2017 2020 del 29/11/2017 - b.o. n. 137/2017 del 21/11/2017 - Materiale per le pulizie - DURC INAIL_9219186</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1D3EF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 235/08 del 19/05/2017 - b.o. n. 9/2017 del 06/02/2017 - placche per defibrillatore e armadietto sede Nautico -DURC INPS prot. n. 5934418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF1F439F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 88/PA del 20/07/2017 -  b.o. n. 83/2017 del 06/07/2017 Materiale per arenile - DURC INPS prot. n. 7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD41E372E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 49 del 04/05/2017 - b.o. n. 42/2017 - Impianto elettrico - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD41E4E96C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 48 del 04/05/2017 - b. o. n. 45/2017 - Lavori di tinteggiatura uffici - DURC INAIL prot. n. 6685704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1092.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1092.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD41F4BDB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 11 del 07/07/2017 - Ormeggio annuale imbarcazione DURC INAIL prot. n. 6858139</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07292941007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07292941007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS MARINA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2635.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD61D14814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 17017234 del 23/05/2017 - b. o. n. 7/2017 del 26/01/2017 - Corso di aggiornamento Sistema di Qualità n. 3 partecipanti - DURC INPS prot. n. 5915394</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81E0049</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 82 del 08/05/2017 - Contratto n. 13/2017 del 23/02/2017 Corso propedeutico all'attività di Alternanza Scuola Lavoro - DURC INAIL prot. n. 7323661</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02675140608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISEMROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02675140608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISEMROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81E00E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 53 del 29/03/2017 - Contratto n. 13/2017 del 23/02/2017 Corso propedeutico all'attività di Alternanza Scuola Lavoro - DURC INAIL prot. n. 7323661</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02675140608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISEMROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02675140608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISEMROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91E53D21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 107 EC BIG del 26/04/2017 - b.o. n. 49/2017 del 21/04/2017 - Biglietti ferroviari RM-GE-RM il 03/05/2017 e RM-NO-RM il 26/04/2017 - DURC INAIL prot. n. 6550744</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL - NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1E1B5AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione integrativa infortuni e RCT dipendenti paganti  n. 30 Anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC200967C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 94/PA del 28/09/2017 - b. o. n. 102/2017 del 26/09/2017 - Riparazione tapparelle - ricevitore wireless - DURC INPS prot. n. 7320966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01E1F6C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1500000051 del 03/05/2017 - b.o. n. 38/2017 Biglietto traghetto Civitavecchia Olbia e ritorno 08-14/04/2017 DURC NAIL prot. n. 7186182</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2409.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2409.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02035B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1925PA DEL 14102017  BO N 1092017 DEL 09102017 MATERIALE PUBBLICITARIO  DURC INAIL PROT N 8026534</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71CA5530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 8 2017 del 02/02/2017 - b. o. n. 108/2016 del 15/12/2016 - Materiale per palestra - DURC INAIL prot. n. 5892970</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1407.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE81CB7C94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 5 del 09/01/2017 - b.o. n. 111/2016 del 27/12/2016 - Lavori di piccola manutenzione e smaltimento beni - DURC INPS prot. 4823425</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. LAVORI DI MANUTENZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. LAVORI DI MANUTENZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. V2/597444 del 29/11/2017 - b.o. n. 139/2017 del 21/11/2017 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL_9184948</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 16/2016 del 29/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80147490587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 202/07 del 05/06/2017 - b.o. n. 70/2017 del 30/05/2017 - Toner per stampanti - DURC NAIL prot. n. 6528797</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1EE913B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 13 del 07/06/2017 - b.o. n. 74/2017 del 07/06/2017 -  Supporto tastiera - DURC INAIL prot. n. 7411018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12302371005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA M.U.SICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12302371005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA M.U.SICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1D18E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00230/17 del 27/01/2017 per  Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola"  e Amministrare la Scuola" 2017 - DURC INAIL prot. 5157906</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEB1D925BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20 del 06/03/2017 - b.o. n. 19/2017 - noleggio bus turistici gita a Pratica di Mare il 02/03/2017 e 06/03/2017 - DURC INPS prot. n. 4860603</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08775761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DUEMILA6 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1F48235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20E del 07/07/2017 - Esami per certificazione Cambridge - DURC INPS prot. n. 6287671</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12415031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALLY SPEAKING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12415031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALLY SPEAKING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4045.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1E75388</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 4E del 10/04/2017 - b.o. n. 54/2017 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL prot. n. 6227683 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF120CD2DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 1117 DEL 27112017  BO N 1322017 DEL 16112017 OPUSCOLO PUBBLICITARIO  DURC INPS 8280823</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61840CBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 242/2016/T del 06/04/2016 - Viaggio d'istruzione in Sicilia dal 06/04/2016 al 11/04/2016 DURC INAIL n. prot. 2760716</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81F22BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 12/12/2017 -  b. o. n. 78/2017 del 26/06/2017 Stampa  magliette e cappellini -DURC INAIL_9840107</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13027111007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>100x100 COTONE S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13027111007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>100x100 COTONE S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91D7FF73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00262/17 del 31/03/2017 - b.o. n. 12/2017 del 23/02/2017 - materiale per le pulizie - DURC INAIL_8567730</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>829.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
