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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 145/2018/EC del 05/11/2018 - b.o. n. 108/2018 del 05/11/2018 - biglietteria ferroviaria GE/RM il 31/10/2018 - DURC  INPS_12674953</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Iva su fattura n. 11043 del 28/02/2014 - Servizi di pulizia mese di febbraio 2014 ITN "M. Colonna"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>389.11</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 139 del 03/04/2018 - Canone noleggio fotocopiatrici ad uso docenti sede Anzio periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 DURC INAIL_10953146  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/68 del 07/04/2018 - Viaggi d'istruzione presso il Circolo Velico di Policoro dal 04-08/04/2018 Nautico - DURC INAIL_11023657</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 9 del 04/09/2018 - b.o. n. 81/2018 del 05/07/2018 - realizzazione murales - DURC INAIL_13486632</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENZO PITTORE DI GAMBARINI ENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENZO PITTORE DI GAMBARINI ENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 14/12/2016 - b.o. n. 106/2016 del 14/12/2016 - Tablet per docenti sede aeronautico DURC INPS prot. 5027771</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24970.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3/PA del 01/07/2016 - b.o. n. 64/2016 Riparazione armadio blindato DURC INAIL prot. n. 4336337</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>CFFLSS80P18D773K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAFFI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>PON FSE 2014/2020 - Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANAFI ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06422440583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAFI ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35481.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 116/PA del 22/11/2018 - b.o. n. 99/2018 del 15/10/2018 - Lavori di manutenzione sede di Anzio - DURC INPS_12876443</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 40_18 del 12/10/2018 - Contratto n. 91/2018 del 18/06/2018 - Corso ICAO L4 - DURC INPS_12283455</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06953951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06953951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6374.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6374.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 25 del 06/05/2016 Esami per Certificazione Cambridge DURC INPS n. prot. 3000925</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3275.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A245B159</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1397/PA del 31/07/2018 - b.o. n. 85/2018 del 17/07/2018 - Rilegatura stampati - DURC INPS_11094281</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20170034703 del 22/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2017 - 09/03/2018 - DURC prot. n. INAIL 6524996</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B231EC70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2018067 del 30/04/2018 - b.o. n. 51/2018 del 10/04/2018 - Materiale tecnico - DURC INPS_9902477</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738690128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAPEL.COM S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738690128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAPEL.COM S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C203AC91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 686/17 del 13/12/2017 - Contratto n. 2/2018 del 15/01/2018 - Servizio di assistenza specialistica nel mese di novembre 2017 n. 65 ore - DURC INPS_11206991</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06422440583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAFI ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06422440583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAFI ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12028.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12028.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E23E4B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1511E del 08/06/2018 - b.o. n. 74/2018 del 06/06/2018 - Comunicazioni SMS - DURC INAIL_12083322</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E240C58B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizza natante EMIR'S n. 153981017 decorrenza dal 09/06/2018 al 09/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F235C5E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 4E del 22/05/2018 - b.o. n. 59/2018 del 27/04/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_10103306</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>869.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1022D2EFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1814000176/PA del 27/04/2018 - b.o. n. 38/2018 del 23/03/2018 - Carta A3-A4 - DURC INAIL_10611250</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1023EB1B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 23/PA del 19/06/2018 - b.o. n. 75/2018 del 13/06/2018 - Box per notebook - DURC INAIL_11219582 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC ALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC ALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2016.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1422A74FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1468 del 13/03/2018 - b.o. n. 34/2018 del 13/03/2018 - Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2017/2018 -DURC INAIL_10570888</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1521E5FE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 114 del 28/02/2018 - b.o. n. 6/2018 del 26/01/2018 - noleggio bus Livorno 03/02/2018 - DURC INAIL_10370494</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04034451007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.E.R. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04034451007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.E.R. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1522A1722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 13 del 13/06/2018 - Lettorato Nautico a.s. 2017/2018 - DURC INAIL_11380280 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18245ED02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 11E del 18/07/2018 - b.o. n. 86/2018 del 16/07/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_11649667</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201C35FF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 763N del 28/11/2016 - b.o. n. 101/2016 del 25/11/2016 - Carnet tagliandi DURC INPS prot. n. 4688760</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2122718B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. ZZ08501668 del 12/03/2018 - Linea telefonica sede di Anzio periodo 08/12/2017 - 01/02/2018 - DURC  INPS_9632686</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1545.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1545.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2018066 del 30/04/2018 - b.o. n. 40/2018 del 21/03/2018 - Materiale elettrico - DURC INPS_9902477</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738690128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAPEL.COM S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738690128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAPEL.COM S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2223413C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 6_18 del 21/04/2018 - b.o. n. 53/2018 del 19/04/2018 - Servizio alberghiero 18-19/04/2018 -  DURC INAIL_10261696</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501920613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CAPYS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01501920613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CAPYS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2224FD055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 102/2018 del 16/10/2018 - b.o. n. 96/2018 del 20/09/2018 - Corso di aggiornamento RLS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13627081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13627081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 9/02 del 23/03/2018 - b.o. n. 36/2018 del 13/03/2018 - Materiale sportivo - DURC INAIL_11185762</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06004301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06004301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO SPORT SPIGARELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1059.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1059.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z241AB8C91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1/PA del 17/10/2016 - b.o. n. 74/2016 del 21/07/2016 - Motore imbarcazione EMIR'S - DURC INAIL prot. n. 5361508</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10473071008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FABRIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10473071008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FABRIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8719.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2422EF95A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 663/PA del 12/04/2018 - b.o. n. 43/2018 del 27/03/2018 - Fogli per esercitazioni di Elettro - DURC INPS_9650050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24246C115</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 724/5/2018 del 24/07/2018 - b.o. n. 91/2018 del 19/07/2018 - Videoproiettore - DURC INPS_11115394</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252613573</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 999N del 21/11/2018 - b.o. n. 120/2018 del 03/12/2018 - Ripristino collegamento VPN - DURC INAIL_13464405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2621DB00E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. A 63 del 10/02/2018 - b.o. n. 5/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL 9284157 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28192F31D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20160042103 del 24/03/2016 - Abbonamento annuale rivista BES e DSA periodo 10/03/2016 - 10/03/2017 - DURC prot. n. INAIL_2707444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A24495CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurativa n. 154048982 responsabilità civile arenile Ostia decorrenza 07/07/2018 - 07/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08749221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1C56999</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 7 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 104/2016 del 02/12/2016 - Calcio Balilla - DURC INAIL prot. n. 5892970</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2478EE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 561800089 del 31/07/2018 - Contratto n. 45/2018 del 09/03/2018 - DURC INAIL_12936367</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07415430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEARSON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07415430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEARSON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3 del 23/03/2018 - b.o. n. 27/2018 del 09/03/2018 - Materiale per corso Arte dell'Impiombatura - DURC INAIL_10258022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904380587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02904380587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 57/E del 29/05/2018 - b.o. n. 68/2018 del 11/05/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_11076167</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355390566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR.TAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01355390566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR.TAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>271.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione parte fattura elettronica n. 18/2016 del 14/11/2016 - b. o. n. 79/2016 del 29/09/2016 - Corso aggiornamento per preposti - partecipante DSGA Angela Maria Nera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13627081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13627081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 43047 del 30/10/2018 - b.o. n. 73/2018 del 08/06/2018 - LIM sede Nautico Anzio - DURC INAIL_13444393</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6716.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6716.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura elettronica n. 27 del 20/07/2018 - b.o. n. 76/2018 del 13/06/2018 - Arredi per aeronautico - DURC INAIL_12430467</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3337.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3337.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 140245/PA del 30/06/2016 - b.o. n. 61/2016 Software WINDOWS DURC INAIL prot. n. 4036487</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B11CF50D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 20/2014 del 19/11/2014 - Acquisto alimentatori per pencil box</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197650580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUPAR Giuseppe Pastorelli e Figli Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D2171801</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione IFE della sede Aeronautica - Polizza Helvetia n. 46419715 decorrenza 12/01/2018 scadenza 12/01/2019 - DURC INAIL prot. n. 8292094.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D240AA03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 219 del 25/06/2018 - b.o. n. 79/2018 del 15/06/2018 - Eccedenza fotocopie sede Nautico - DURC INAIL_10953146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2136.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2136.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z40229BEB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 000231 del 30/04/2018 - b.o. n. 20/2018 del 23/02/2018 - materiale elettrico per scuola sottufficiali M.M. "La Maddalena" - DURC INPS_11126981</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4141.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4141.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z40248064D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 0000161578 del 24/09/2018 - Contratto n. 103/2018 del 02/08/2018 - DURC INAIL_13418659</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00868800152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00868800152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4122B0967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20 del 12/04/2018 - b.o. n. 32/2018 del 07/03/2018 - materiale edile - DURC INPS_9608814</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIER SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4124150CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 40 del 20/06/2018 - Esami conseguimento certificazioni Cambridge - DURC INPS_9740147</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10637301002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10637301002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5615.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 09/PA del 16/01/2018 - b.o. n. 1/2018 del 11/01/2018 - Noleggio Bus gita Alitalia del 16/01/2018 - DURC INAIL 9692183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. PA/180378 del 31/05/2018 - b.o. n. 64/2018 del 10/05/2018 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_11255338</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1210.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1210.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3E del 12/03/2018 - b.o. n. 13/2018 del 14/02/2018 - abbigliamento personalizzato - DURC INAIL 10413265</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834890598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTION SPORT APRILIA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834890598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTION SPORT APRILIA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2027.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2027.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 68/2018 del 30/04/2018 - b.o. n. 47/2018 del 04/04/2018 - Noleggio bus visita d'istruzione al Porto di Anzio il 17/04/2018 - DURC INAIL_10169493</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA BUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA BUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1366 del 18/07/2018 - b.o. n. 83/2018 del 05/07/2018 - manutenzione climatizzatori sede Nautico - DURC INAIL_11629474</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10480881001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMCENTER ITALIA S.R.L. - CLIMANET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10480881001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMCENTER ITALIA S.R.L. - CLIMANET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5021D9719</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 681E del 24/01/2018 - b.o. n. 3/2018 del 22/01/2018 - Software Alternanza Scuola Lavoro - DURC INPS 8279498</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 29 E del 26/06/2018 21/06/2018 - Contratto n. 107/2018 del 02/08/2018 - n. 9 quote di partecipazione sessione di esami del 22/06/2018 moduli M2-M4 DURC INAIL_12227260</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071080639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANAIR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071080639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANAIR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z591CE23bd</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 27/02/2017 -  corso MARLINS/TOSE a.s. 2016/2017 - DURC INAIL prot. n. 5484614</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08042701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08042701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5922501C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 200412 del 24/01/2018 - b.o. n. 14/2018 del 14/02/2018 - Eccedenza copie fotocopiatrice Aeronautico - DURC INAIL 9188536</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C262471E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 21PA6 del 11/12/2018 - b.o. n. 122/2018 del 05/12/2018 - opuscoli pubblicitari - DURC INPS_12453532</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5E252C1D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 35 E del 04/10/2018 21/06/2018 - Contratto n. 107/2018 del 02/08/2018 - n. 6 quote di partecipazione sessione di esami del 27/09/2018 moduli M6 - DURC INAIL_12227260</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071080639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANAIR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071080639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANAIR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E256CE2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 238/PA del 31/10/2018 - b.o. n. 103/2018 del 23/10/2018 noleggio bus turistico per Vigna di Valle il 31/10/2018 - DURC INPS_12077355</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2408BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 6_18 del 25/06/2018 - b.o. n. 78/2018 del 15/06/2018 - T-shirt - DURC INPS_10228783</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVMRC70T15H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE UNIVERSITARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVMRC70T15H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE UNIVERSITARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61259165C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 8101006746 del 13/11/2018 - b.o. n. 106/2018 del 31/10/2018 - biglietteria ferroviaria RM/ROVERETO A/R dal 15 al 18/11/2018 - DURC INAIL_13460991 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1431.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6224E567</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 000004-2018-PA del 27/07/2018 - b.o. n. 92/2018 del 19/07/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL_13025597</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06641311003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06641311003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1681.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1681.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6322DAD49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura eletronica n. 1 del 27/03/2018 - b.o. n. 35/2018 del 14/03/2018 - Vernici - DURC INAIL_10650183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397750981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAFLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02397750981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAFLUX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 46/PA del 14/04/2018 - b.o. n. 45/2018 del 28/03/2018 - Sistemazione aula - DURC INPS_9893818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z63235C5FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 5E del 22/05/2018 - b.o. n. 61/2018 del 27/04/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_10103306</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1006.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6619982B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 140-16 del 20/04/2016 n. 3 corsi di Inglese per Trinity sede Nautico DURC INPS n. prot. 2702781</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A24672E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 122/PA del 30/11/2018 - b.o. n. 90/2018 cel 18/07/2018 - Termoconvettore da parete - DURC INAIL_13525094</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08812831009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08812831009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C23AE945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 64/PA del 28/05/2018 - b.o. n. 70/2018 del 22/05/2018 - Lavori di posa in opera lavagne - DURC INPS_9893818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C248C49B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2523 del 03/08/2018 -  Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2018/2019 -DURC INPS_11072188</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E243D457</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1365 del 18/07/2018 - b.o. n. 82/2018 del 05/07/2018  - manutenzione climatizzatori sede Aeronautico - DURC INAIL_11629474</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10480881001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMCENTER ITALIA S.R.L. - CLIMANET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10480881001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMCENTER ITALIA S.R.L. - CLIMANET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702382382</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. PA/180380 del 31/05/2018 - b.o. n. 63/2018 del 10/05/2018 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_11255338</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2414.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2414.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7025997E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2018 181 del 30/11/2018 - b.o. n. 109/2018 del 05/11/2018 - noleggio minivan per Pratica di Mare dal 05/11/2018 al 09/11/2018 - DURC INPS_12866877</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443110584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443110584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO AIRPORT - SOCIETA COOPERATIV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7112252B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20184G01279 del 02/03/2018 - b.o. n. 19/2018 del 23/02/2018 - Corso di aggiornamento del 02/03/2018 n. 2 partecipanti DSGA e Ass.te Amm.vo Tempera Paola - DURC INPS_9621696</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741832693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 1_16 del 18/04/2016 - Progetto Inglese Marittimo Marlins/Tose DURC INAIL prot. n. 5484614</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08042701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08042701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771CA5565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 9 2017 del 02/02/2017 - b.o. n. 109/2016 del 19/12/2016 - Materiale sportivo - DURC INAIL prot. n. 5892970.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772103220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 81/PA del 06/06/2018 - Contratto n. 1/2018 del 11/01/2018 - Lettorato - DURC INPS_10451006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7724FDOB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 663N del 23/07/2018 - b.o. n. 95/2018 del 31/08/2018 - Corso di aggiornamento DMA - DURC INAIL_13464405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7823EB244</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 43040 del 30/10/2018 - b.o. n. 72/2018 del 08/06/2018 - LIM sede Aeronautico - DURC INAIL_13444393</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z792247558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FE29-B/TER del 11/02/2018 - contratto n. 27/2018 del 16/02/2018 - Settimana bianca a Bardonecchia - DURC INPS 9747834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07408880016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELUAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07408880016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELUAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32046.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32046.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792262F89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta n. 4-2018 del 11/06/2018 - Contratto n. 33/2018 ICAO in Alternanza Scuola Lavoro - DURC INPS_10698578</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91063780588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TD CENTRO STUDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91063780588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TD CENTRO STUDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792338391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 397 del 26/04/2018 - b.o. n. 52/2018 del 13/04/2018 - noleggio bus turistico Rm/Policoro/Rm 16-20/04/2018 - DURC INAIL_11016378</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07119341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI BUS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07119341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI BUS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2268616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 32/PA del 11/04/2018  - Corso di preparazione al conseguimento delle Certificazioni Trinity presso Sede Aeronautico - DURC INPS_10451006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B173FDCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N 315 DEL 28122015 BO N 822015 DEL 24112015  CALENDARIO ISTITUTO E OPUSCOLO PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11595791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B22EF945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 662/PA del 12/04/2018 - b.o. n. 41/2018 del 27/03/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_9650050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8024C2CBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 55 del 13/09/2018 - b.o. n. 94/2018 del 31/08/2018 - Arredi da aula per sede di Anzio - DURC INAIL_12430467</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2148.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8122B0901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 50/PA del 16/04/2018 - b.o. n. 29/2018 del 07/03/2018 - Posa in opera di lavagne bianche magnetiche - DURC INPS_9893818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 7 del 28/04/2018 b.o. n. 25/2018 del 28/02/2018 - materiale idraulico per scuola sottufficiali M.M. "La Maddalena" - DURC INPS_9872662</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100320653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER BLOC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100320653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER BLOC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>973.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 200096 del 25/01/2017 - b.o. n. 99/2016 del 24/11/2016 - Stampante e toner - DURC INPS prot. 5137455</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 290/PA del 10/07/2018 - Incarico RSPP con decorrenza dal 17/04/2018 al 16/04/2019 - DURC INAIL_10854309</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3 del 23/04/2018 - b.o. n. 49/2018 del 09/04/2018 - Servizio alberghiero 18-19/04/2018 - DURC INAIL_10857041</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05922171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL PORTO DI ROMA - BRAMANTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05922171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL PORTO DI ROMA - BRAMANTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A259DF9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 8S164 del 21/11/2018 - b.o. n. 110/2018 del 06/11/2018 - Biglietto spettacolo "Costituzione e colazione" - DURC INPS_13101349</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISONA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISONA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B22D2ECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronic n. 6/PA del 19/03/2018 - Cors per il rilascio dell'Attestato di pilota SAPR - DURC INAIL_10336793</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12698221004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROVISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12698221004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROVISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D243DFA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FP/1800085 del 18/07/2018 - b.o. n. 84/2018 del 06/07/2018 - materiali per LIM - DURC INAIL_12119972</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123630335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01123630335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E257269B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 18PA6 del 29/11/2018 - b.o. n. 104/2018 del 23/10/2018 - opuscoli pubblicitari - DURC INPS_12453532</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91223CB54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 02/2018/EL del 21/02/2018 - b.o. n. 9/2018 del 09/02/2018 - Visita d'istruzione su nave scuola "Signora del Vento" dal 4 al 09/02/2018 - DURC INAIL_10939548</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11188.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922389D6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 105/E del 06/09/2018 - b.o. n. 67/2018 del 11/05/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_12476545</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355390566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR.TAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01355390566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR.TAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93230A652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 102/PA del 31/05/2018 - b.o. n. 48/2018 del 04/04/2018 - Impianto elettrico - DURC INAIL_10647419</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08812831009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08812831009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8860.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z95212D8DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 23E del 11/12/2017 - Esami Cambridge sessione autunnale - DURC INAIL_9840099</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12415031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALLY SPEAKING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12415031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALLY SPEAKING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1205.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9525AAE86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/PA del 19/11/2018 - b.o. n. 111/2018 del 09/11/2018 - Sostituzione vetro - DURC INAIL_14239693</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A235C61D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 6E del 22/05/2018 - b.o. n. 62/2018 del 27/04/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_10103306</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9A24391C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurazione  n. 5850028 rischio statico aereomobile periodo 14/7/2018 - 14/7/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG  ROMA 623</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG  ROMA 623</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C22DB1DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 24 del 16/04/2018 - acconto 50% Corso di preparazione al conseguimento delle Certificazioni Cambridge presso Sede Aeronautico - DURC INPS_9740147</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10637301002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10637301002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12962.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12962.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1CF45A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2895/PA del 15/12/2016 - b.o. n. 100/2016 del 25/11/2016 - Targhe PON 2014/2020 - cup E86J15001300007 - DURC INPS prot. n. 3573765</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E22DAD80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 47/PA del 14/04/2018 - b.o. n. 42/2018 del 21/03/2018 - Tende per ufficio amministrazione - DURC INPS_9893818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA022A8DFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20184G01686 del 26/03/2018 - b.o. n. 33/2018 del 14/03/2018 - Corso di aggiornamento del 26/03/2018 L.S. Newton n. 2 partecipanti DSGA e Ass.te Amm.vo Tempera Paola - DURC INPS 9621696</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12273260</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 06/2018/EL del 04/05/2018 - b.o. n. 18/2018 del 22/02/2018 - Visita d'istruzione nave scuola "Signora del vento" dal 18 al 23/02/2018 - DURC INAIL_10939548</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7172.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA222347A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 4/01 del 22/02/2018 - b.o. n. 8/2018 del 15/02/2018  - materiale per laboratorio informatica - DURC INPS_9640251</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>959.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>959.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA31840CE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/45 del 04/04/2016 - Viaggi d'istruzione al Circolo Velico di Policoro dal 30/03/2016 al 03/04/2016 - DURC INAIL n. prot.  2796298</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27963.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27963.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4225607B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FE30-B/TER del 11/02/2018 - contratto n. 30/2018 del 22/02/2018 - Attività propedeutica alla settimana bianca a Bardonecchia - DURC INPS 9747834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07408880016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELUAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07408880016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELUAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3298.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6235ADE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 72/PA del 07/05/2018 - b.o. n. 60/2018 del 27/04/2018 - carte nautiche - DURC INAIL_10782299</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11345641002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFESA SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11345641002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFESA SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7227865A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 30/PA del 02/03/2018 - b.o. n. 21/2018 del 23/02/2018 - Maniglioni antipanico per locali istituto - DURC INPS_9893818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91D8BABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 340 del 03/04/2017 - b.o. n. 23/2017 - Corso di aggiornamento gestione del Sistema di Qualità 30/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP - ASS. NAZ. QUADRI DELLE AMMIN. PUBBL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB21E601C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 05 del 13/02/2018 - b.o. n. 7/2018 del 26/01/2018 - Acquisto pianta per decorazione androne OPEN DAY Aeronautico - DURC INAIL 10103107</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398750586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI AURELIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398750586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI AURELIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC22DAD5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 5_18 del 23/03/2018 - b.o. n. 39/2018 del 21/03/2018 -  Noleggio bus visita a Trevignano il 22/03/2018 - DURC INAIL 10679897</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC230A632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 160 del 11/04/2018 - b.o. n. 46/2018 del 04/04/2018 - Noleggio bus visita d'istruzione a Vigna di Valle il 11/04/2018 - DURC INPS_9683584</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09753171009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSINIBUS SOC.COOP A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09753171009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSINIBUS SOC.COOP A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC24228E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 28 del 21/06/2018 - Contratto n. 107/2018 del 02/08/2018 - n. 33 quote di partecipazione sessione di esami del 03/05/2018 moduli M1-M3-M8 - DURC INAIL_12227260</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071080639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANAIR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071080639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANAIR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2704.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2704.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD22D2F24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1814000175/PA del 27/04/2018 - b.o. n. 37/2018 del 23/03/2018 - Carta A3 -A4 - DURC INAIL_10611250</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF22F8F92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 45/PA del 14/04/2018 - b.o. n. 44/2018 del 28/03/2018 - Rimozione materiale e trasporto in discarica - DURC INPS_9893818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF234ED35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture elettroniche nn. 0000070016 - 0000070017 del 29/05/2018 - b.o. n. 58/2018 del 27/04/2018 - biglietteria navale Civitavecchia/Olbia dal 26/05/2018 al 01/06/2018 - DURC INAIL_13439831</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2392.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02346E04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 8/01 del 26/04/2018 - b.o. n. 55/2018 del 20/04/2018 - Materiale informatico - DURC INPS_9640251</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1048.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1048.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0239A56A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Partecipazione competizione locale del 31/05/2018 presso Centro Commerciale AUCHAN di Casalbertone per il laboratorio d'impresa IIS De Pinedo-Colonna Roma RM n. 11 alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09878750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IG STUDENTS S.R.L. - impresa sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09878750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IG STUDENTS S.R.L. - impresa sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11C422F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 515/S/2016 del 22/12/2016 - b. o. n. 102/2016 - Lampade per videoproiettore - DURC INAIL prot. 5226182</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657920151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657920151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2364.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB423AE911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 65/PA del 28/05/2018 - b.o. n. 69/2018 del 22/05/2018 - Lavori di riparazione aule - DURC INPS_9893818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51A6BA05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2473E del 13/07/2016 - b.o. n. 62/2016 Comunicazioni SMS DURC INPS prot. n. 3551563</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 25E del 10/01/2018 - Rinnovo dominio piattaforma e learning codice ERGQAW27MMF8T - DURC INAIL 9204764 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB20CDDCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 000000000578 del 25/01/2018 - Assicurazione integrativa infortuni e RCT  n. 1452 alunni periodo 31/12/2017 - 31/12/2018 - DURC INPS 8275964</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10456.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE2279465</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 34/PA del 07/03/2018 - b.o. n. 22/2018 del 23/02/2018 - fornitura e posa in opera scaffalatura metallica - DURC INPS_9893818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. PA/180379 del 31/05/2018 - b.o. n. 65/2018 del 10/05/2018 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_12678354</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 141 FVOR EL del 15/11/2018 - b.o. n. 107/2018 del 31/10/2018 - servizio alberghiero dal 15 al 18/11/2018 per festival della Metereologia di Rovereto - DURC INPS_12944804</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875250225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01875250225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 3_18 del 12/03/2018 - b.o. n. 28/2018 del 07/03/2018 - noleggio bus per visita d'istruzione a Vigna di Valle il 09/03/2018 - DURC INAIL_10679897</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC5223CB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 02/2018/EL del 21/02/2018 - b.o. n. 10/2018 del 09/02/2018 - Visita d'istruzione su nave scuola "Signora del Vento" dal 11 al 16/02/2018 - DURC INAIL_10939548</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.I.S.S. "G. CABOTO" - "Signora del Vento"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12336.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12336.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC52346DCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 9/01 del 27/04/2018 - b.o. n. 56/2018 del 20/04/2018 - materiale informatico - INPS_9640251</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12970231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICAZIONI INFORMATICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC62551F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 107/PA del 21/10/2018 - B.o. n. 98/2018 del 15/10/2018 - Lavori di manutenzione sede Aeronautico - DURC INPS_11335481 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC626135B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1061N del 07/12/2018 - b.o. n. 121/2018 del 03/12/2018 - Ripristino collegamento VPN - DURC INAIL_13464405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA23412FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 93/2018/EC del 30/04/2018 - b.o. n. 54/2018 del 19/04/2018 - biglietteria ferroviaria RM-Capua 18-20/04/2018 - DURC INAIL_10747123</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB2251A98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 231N del 23/02/2018 - b.o. n. 15/2018 del 15/02/2018 - Corso di aggiornamento Segreteria Digitale - DURC INAIL_10586189</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB23AE962</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 506N del 29/05/2018 - b.o. n. 71/2018 del 22/05/2018 - Corso di aggiornamento ASL -  DURC INAIL_12083322</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 72/E del 29/05/2018 - b.o. n. 66/2018 del 11/05/2018 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_11076167</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355390566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR.TAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01355390566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR.TAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1521.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1521.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD255853D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n.  108/PA del 07/11/2018 - b.o. n. 101/2018 del 18/10/2018 - manutenzione tapparelle - DURC INPS_12876443</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF24FD6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20184G03745 del 27/09/2018 - Corso di aggiornamento "Le assenze del personale" + testo - DURC INAIL_13442737</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0226D040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 2_18 del 28/02/2018 - b.o. n. 16/2018 del 21/02/2018 - noleggio bus Vigna di Valle 23/02/2018 - DURC INAIL_10679897</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD025B2B42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 30222018P00000677963 del 30/11/2018 - Spazio pubblicitario - DURC INAIL_13444445</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROV.LE STATO DI ROMA (IVA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A. MANZONI & C.  S.P.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROV.LE STATO DI ROMA (IVA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A. MANZONI & C.  S.P.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02636744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 22PA6 del 11/12/2018 - b.o. n. 123/2018 del 10/12/2018 - opuscoli pubblicitari - DURC INPS_12453532</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05630601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET MEDIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD221A70E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 44 del 12/01/2018 - b.o. n. 2/2018 del 11/01/2018 - Spettacolo teatrale in lingua inglese - DURC INAIL prot. 8932499</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1584.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1584.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3229BF1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 68/8D del 19/03/2018 - b.o. n. 23/2018 del 28/02/2018 - materiale di ferramenta per scuola sottufficiali M.M. "La Maddalena" - DURC INPS_9753035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCSVT61D30C129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBY POINT di Salvatore Cacace</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCCSVT61D30C129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBY POINT di Salvatore Cacace</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3332.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3332.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD322A8140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 56/PA del 03/09/2018 - b.o. n. 31/2018 del 07/03/2018 - Materiale per laboratorio di Fisica - DURC INAIL_12381826</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRMDLD71S13E094C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRMDLD71S13E094C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1394.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1394.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1E1B5AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione integrativa infortuni e RCT dipendenti paganti  n. 30 Anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2463E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 35 del 06/08/2018 - b.o. n. 88/2018 del 17/07/2018 - Arredi per aule Anzio - DURC INAIL_12430467 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2475.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2475.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE121DAF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 30222018P00000650315 del 25/01/2018 - b.o. n. 4/2018 del 24/01/2018 - Spazio pubblicitario - DURC INAIL 9188805</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A. MANZONI & C.  S.P.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A. MANZONI & C.  S.P.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 46/2018/EC del 07/03/2018 - b.o. n. 17/2018 del 21/02/2018 - biglietteria ferroviaria RM/FORMIA/GAETA 04/02/2018 - 23/02/2018 -  DURC INAIL_10747123</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 164/PA del 04/07/2018 -  b.o. n. 80/2018 del 19/06/2018 - Materiale sportivo - DURC INAIL_11941332</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71CA5530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 8 2017 del 02/02/2017 - b. o. n. 108/2016 del 15/12/2016 - Materiale per palestra - DURC INAIL prot. n. 5892970</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SPORT DI LUCIANO BILOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1407.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8225BA62</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FATTPA 23_18 del 11/06/2018 - Lettorato Aeronautico - DURC INPS_10698578</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06953951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06953951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD-COMPUTERS di Thomas D'Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE822A27CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20184G01560 del  22/03/2018 - b.o. n. 30/2018 del 07/03/2018 - Corso di aggiornamento "Il nuovo regolamento della Privacy" 06/03/2018 n. 2 partecipanti Vicaria e DSGA - DURC INPS 9621696</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEA18BDE8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 16/2016 del 29/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80147490587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80147490587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC257DCD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. S0218PAP0000008 del 29/10/2018 - b.o. n. 105/2018 del 25/10/2018 - Biglietteria navale progetto SAILOR 2018 - DURC INPS_12818249</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13217910150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDI NAVI VELOCI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13217910150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDI NAVI VELOCI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5090.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE229DBF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/86 del 24/04/2018 Viaggi d'istruzione presso il Circolo Velico di Policoro dal 04-12/04/2018 Nautico - DURC INAIL_11023657</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20420.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20420.37</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF244A5A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 291/PA del 10/07/2018 - Incarico RSPP con decorrenza dal 17/04/2018 al 16/04/2019 formazione - DURC INAIL_10854309</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12401D4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1005 del 29/06/2018 - b.o. n. 77/2018 del 13/06/2018 - Banchi e sedie - DURC INPS_11033694</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6442.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6442.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF224262F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 77/PA del 01/03/2018 - b.o. n. 11/2018 del 12/02/2018 - noleggio bus visita a Viterbo il 21/02/2018 - DURC INAIL 9692183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI VELI TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22466F57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 84/PA del 24/08/2018 - b.o. n. 89/2018 del 18/07/2018 - Riparazioni aule - DURC INPS_11335481</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3591.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3591.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4232B57C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 92/2018/EC del 30/04/2018 - b.o. n. 50/2018 del 09/04/2018 - biglietteria ferroviaria Roma Ostiense-Civitavecchia n. 4 biglietti 18-20/04/2018 - DURC INAIL_10747123</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 10E del 18/07/2018 - b.o. n. 87/2018 del 16/07/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_11649667</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>744.23</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 242/2016/T del 06/04/2016 - Viaggio d'istruzione in Sicilia dal 06/04/2016 al 11/04/2016 DURC INAIL n. prot. 2760716</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15550.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZF8246E5A2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97804470587</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE PINEDO-COLONNA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 000005-2018-PA del 27/07/2018 - b.o. n. 93/2018 del 19/07/2018 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL_13025597</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06641311003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06641311003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>379.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>379.20</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
