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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. V5/0019819 del 21/08/2020 - Servizi di pulizia economie gennaio-febbraio 2020 - DURC INPS_19178058</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1873.92</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. A20020201000025708 del 30/06/2020 - OD 5390187 del 21/02/2020 Noleggio Fotocopiatrici per sede Aeronautico - prima annualità - DURC INPS_21307629 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6464.40</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1010632332 del 26/08/2020 - OD 5458310 del 07/04/2020 Noleggio Fotocopiatrice per Ufficio Tecnico - prima annualità - DURC INPS_19176135</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3653.76</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FT-335/COM/COM del 09/11/2020 - b.o. n. 7/2020 del 29/09/2020 - Lavori di bonifica terreno  "zona palestra" - DURC INAIL_23640501</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02022591008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONSAIDEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 142A del 02/11/2020 - contratto n. 15/2020 del 01/03/2020 - Lezioni di Lettorato dal 26/02/2020 al 04/03/2020 - DURC INPS_22495491</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 13/2020 del 10/08/2020 - Contratto n. 13/2019 per la formazione del personale incaricato all'aggiornamento del sito WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FAC932 del 09/11/2020 - b.o. n. 10/2020 del 30/09/2020 - Personal Computer ACER - DURC NPS_23088402</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4491.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 63 del 30/11/2020 - b.o. n. 17/2020 del 02/11/2020 - Posa in opera di un vetro temperato per vetrina androne - DURC INAIL_23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z132E18685</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 378/2020 del 29/10/2020 - OD n. 5672484 - Acquisto n. 1 Unità mobile ricarica e alloggiamento dispositivi Nautico Colonna - b.o. n. 59/2020 del 31/08/2020 - DURC INAIL_24338721</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 spese postali conto di credito mese di settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A2F03530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 47/PA del 30/10/2020 - b.o. n. 15/2020 del 02/11/2020 - O.D. 5820109 Box di sicurezza per portatili - DURC INAIL_23315057</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC ALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC ALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B2EB5552</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FPA 1610-20 del 10/11/2020 - b.o. n. 9/2020 del 30/09/2020 - Monitor interattivi 65" e supporti DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8448.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8448.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2122718B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. AM14545581 del 05/08/2020 -  Linea telefonica sede di Anzio periodo 01/06/2020 - 31/07/2020 - DURC INPS_19196494</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 291/PA del 27/07/2020 - b.o. n. 51/2020 del 15/07/2020 - Assistenza tecnica rete LAN sede Nautico Roma - DURC INAIL_20995068</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 59 del 05/11/2020 - b.o. n. 14/2020 del 30/10/2020 - Sostituzione vetro riflettente piano uffici - DURC INAIL_24507545</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1601-20 del 09/11/2020 - OD N. 5632833 del 30/07/2020 - Monitor Touch 24" Sede Nautico .- b.o. n. 57/2020 del 30/08/2020 - DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 553 del 09/11/2020 - B.O. N. 2/2020 DEL 14/09/2020 - Condizionatore per Segreteria del personale - DURC INPS_23216815</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15231151000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICARO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15231151000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICARO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA_ES-809_20 del 17/12/2020 - b.o. n. 22/2020 del 30/11/2020 - Rinnovo inventariale - DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342E2A388</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA ES 712-20 del 09/11/2020 - b.o. n. 62/2020 del 31/08/2020 - Intervento tecnico per esecuzione procedure di ridimensionamento - DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z392D9FEFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1450 del 15/07/2020 - n. 39/2020 del 26/06/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>917.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>917.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2DA7001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1451/20 del 15/07/2020 - b.o. n. 40/2020 del 26/06/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3673.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3673.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2B77BCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 12/2020 del 10/08/2020 - Contratto per la manutenzione del sito web dal 04/02/2019 al 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492F3DC7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura elettronica n. 9117014374 del 20/11/2020 - Installazione telecamere Istituto servizio di pronto intervento periodo di riferimento Novembre 2020 - DURC INAIL 24140070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>822.58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z511C42194</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1010630777 del 25/08/2020 - Addebito copie eccedenti noleggio fotocopiatrici sede Aeronautico O.D. 3338242 - DURC INPS_19176135</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2D9B16C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 46 del 30/07/2020 - b.o. n. 46/2020 del 09/07/2020 - Puntali per arredi sede Nautico Anzio - DURC INAIL_22918923</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672F07129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 64 del 30/11/2020 - b.o. n. 16/2020 del 02/11/2020 - Posa in opera di Pellicole di sicurezza per vetrina androne entrata - DURC INAIL 23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1613-20 del 10/11/2020 - OD N. 5632893 del 30/07/2020 - Supporti per monitor 65" Sede Aeronautico - b.o. n. 58/2020 del 30/07/2020 - DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. 039632 del 11/11/2020 - Connettività in fibra ottica - Unifiber office 100 pro in douload e 50 upload - servizio 24 mesi - DURC INPS_23017416</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 45 del 30/07/2020 - n. 44/2020 del 09/07/2020 - Banchi e sedie per alunni sede Nautico Anzio - DURC INAIL_22918923</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3640.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3640.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1436 del 14/07/2020 - b.o. n. 37/2020 del 06/07/2020 - Disco e detergente per pavimenti - DURC INAIL_22514212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D2EI8648</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 45159 del 09/11/2020 - O.D. n. 5672417 - Acquisto n. 9 Notebook convertibili HP ProBook 11.6" Nautico Colonna - b.o. n. 60/2020 del 31/08/2020 - DURC INAIL_24173096</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2961.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2961.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E2D9E757</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 69/FTE del 21/07/2020 - b.o. n. 47 del 10/07/2020 - Server - DURC INPS_20633714</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06572791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06572791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z802D8D85E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1438 del 14/07/2020 - b.o. n. 38/2020 del 06/07/2020 - Disco e detergente per pavimenti -DURC INAIL_22514212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z872DAFF51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 45158 del 09/11/2020 - OD n. 5610313 del 16/07/2020 - n. 45 Notebook per sede Aeronautico acquisto ai sensi dell'art. 231 co 1 D.L. 34/2020 - b.o. n. 53/2020 del 16/07/2020 - DURC INAIL_24173096</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23355.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882879013</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1 del 09/01/2020 - b.o. n. 54/2019 del 20/05/2019 - Materiale elettrico per La Maddalena - DURC INAIL_18675226</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02337130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8B2EB5713</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00024 del 14/11/2020 - Contratto n. 2/2020 del 23/09/2020 - Realizzazione del nuovo sito Web ITTL De Pinedo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNSGLL49M43L736J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONESSIO GISELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNSGLL49M43L736J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONESSIO GISELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1248.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E2ED6B4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 58 del 02/11/2020 - b.o. n. 12/2020 del 20/10/2020 - Servizio di facchinaggio - DURC INAIL_23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2DA7253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1453/20 del 15/07/2020 - b.o. n. 49/2020 del 13/07/2020 - Materiale di pulizia -  DURC INAIL_22514212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2144.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2144.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902D8D7C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1435 del 14/07/2020 - b.o. n. 35/2020 del 06/07/2020 - Lavapavimenti - DURC INAIL_22514212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1452/20 del 15/07/2020 - b.o. n. 41/2020 del 26/06/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1375.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 97/E del 29/10/2020 - b.o. n. 3/2020 del 15/09/2020 - Tende per aula magna - DURC INAIL_22655934</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBCLD79D56H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBO CLAUDIA TAPPEZZERIA CORBO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRBCLD79D56H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBO CLAUDIA TAPPEZZERIA CORBO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9817.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9817.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2573/2020 del 11/11/2020 - b.o. n. 6/2020 del 22/09/2020 - Targhe pubblicitaria PON 2014/2020 SMART CLASS - DURC INPS 21307495</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 116 del 27/11/2020 - b.o. n. 21/2020 Copie eccedenti fino al 31/08/2020 fotocopiatrice sede di Anzio - DURC INAIL_25171859 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10584381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 60 del 13/11/2020 - b.o. n.18/2020 del 13/11/2020 - Smaltimento materiale ferroso - DURC INAIL 23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D2EB5029</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1614-20 del 10/11/2020 - b.o. n. 4/2020 del 18/09/2020 - Supporti per monitor - DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02FB6DCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 50PA del 05/11/2020 - Contratto n. 5/2020 del 23/09/2020 - Corsi di formazione personale docente e ATA e studenti di 8 ore dal 13/10/2020 al 27/10/2020 Misure applicative per contenimento contagio da COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05103141007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.C. REGULATORY TOXICOLOGY CONSULTANT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05103141007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.C. REGULATORY TOXICOLOGY CONSULTANT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2D9F487</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 70/FTE del 21/07/2020 b.o. n. 48/2020 del 10/07/2020 - Software - DURC INPS_20633714</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06572791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06572791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>958.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>958.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2EC0B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 26/2020L del 28/11/2020 - b.o. n. 11/2020 del 14/10/2020 - Microfoni ambientali USB da tavolo -  DURC INAIL_24628005</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05734581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YOUR MUSIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05734581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YOUR MUSIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12FAAC54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 66 del 16/12/2020 - b.o. n. 23/2020 del 09/12/2020 - Paracolpi per aule - DURC INAIL_23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22EB4A02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 20-0711 del 10/11/2020 - b.o. n. 1/2020 del 11/09/2020 - Software orario EDT2020 - DURC INAIL_24200052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2DCE897</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1612-20 del 10/11/2020 - TRATTATIVA DIRETTA 1362659 - Monitor Interattivi 65" per le 3 sedi - b.o. n.54/2020 del 28/07/2020 - DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20424.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20424.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC2E093D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1600-20 del 09/11/2020 -  Pacchetto ASSISTANT OFFICE 365/G SUITE FOR EDUCATION Licenza annuale - DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 48 del 30/07/2020 - b.o. n. 45/2020 del 09/07/2020 - Puntali per arredi sede Aeronautico - DURC INAIL_22918923</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 47 del 30/07/2020 - b.o. n. 43/2020 del 09/07/2020 - Banchi e sedie per alunni sede Aeronautico - DURC INAIL_22918923</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3640.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 2360/20 del 10/11/2020 - b.o. n. 5/2020 del 21/09/2020 - Materiale di protezione COVID-19 - DURC INPS_23018266</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4121.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 62 del 26/11/2020 - b.o. n. 19/2020 del 16/11/2020 - Tinteggiatura corridoi - DURC INAIL 23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. A 756 del 09/11/2020 - b.o. n. 52/2020 del 15/07/2020 - Sedie per sede Nautico Roma - DURC INAIL_24315940</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1611-20 del 10/11/2020 - Trattativa diretta per acquisto n. 2 Monitor Interattivi 65" sede Aeronautico De Pinedo - b.o. n. 61/2020 del 31/08/2020 DURC INAIL_23633161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 1454/20 del 15/07/2020 - b.o. n. 50/2020 del 13/07/2020 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_22514212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 57 del 02/11/2020 - b.o. n. 13/2020 del 30/10/2020 - Pulizia guida cancello scorrevole - DURC INAIL_23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 0000070021 del 27/06/2018 e fattura n. 0000070020 del 29/05/2018 - b.o. n. 58/2018 del 27/04/2018 - biglietteria navale Civitavecchia/Olbia dal 26/05/2018 al 01/06/2018 - DURC INAIL_15078645  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 120/E del 11/12/2020 - b.o. n. 20/2020 del 16/11/2020 - Tende arricciate - DURC INAIL_24904046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBCLD79D56H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBO CLAUDIA TAPPEZZERIA CORBO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRBCLD79D56H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBO CLAUDIA TAPPEZZERIA CORBO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2437.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2437.50</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
