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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 02142/21 del 14/04/2021 - Rinnovo abbonamento riviste Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola 2021 -  DURC INAIL_26087711</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 292/ES del 01/12/2021 - n. 10 Corsi di formazione gestionale SPAGGIARI - DURC INAIL_28889986</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 18010/00 del 30/11/2021 - b.o. n. 40/2021 del 29/10/2021 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_29016178</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. FPA 100/21 del 21/01/2021 - b.o. n. 1/2021 del 19/01/2021 - Carrelli per le pulizie - DURC INPS_23018266</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Contratto n. 20/2021 del 16/11/2021 per n. 210 ore  di Servizio di Supporto Psicologico da novembre 2021 a giugno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97212000588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3122.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 16PA del 28/03/2021 - Contratto n. 5/2021 n. 7 corsi di Formazione sulla Sicurezza per Lavoratori a Rischio Medio  </oggetto>
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          <codiceFiscale>05103141007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.C. REGULATORY TOXICOLOGY CONSULTANT SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 25 del 21/06/2021 - b.o. n. 27/2021 del 10/06/2021 - Sostituzione video citofono - DURC INAIL_27633418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 63 del 30/11/2020 - b.o. n. 17/2020 del 02/11/2020 - Posa in opera di un vetro temperato per vetrina androne - DURC INAIL_23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Contratto n. 14/2021 del 20/06/2021 - Incarico di RSPP dal 04/05/2021 al 03/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05103141007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.C. REGULATORY TOXICOLOGY CONSULTANT SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 29 del 19/03/2021 - b.o. n. .9/2021 del 26/02/2021 - Sostituzione n. 2 fotocellule cancello Istituto - DURC INAIL_25846026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2021S3002494 del 29/11/2021 -  b.o. n. 41 del 02/11/2021 - Carta A4 - DURC INAIL_29562612</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROCED S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Mod. 105 conto contrattuale 31449801-001 spese postali conto di credito mese di settembre 2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  SPA AREA LOG. TERR.INC. CONT.CRED</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11.27</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 21PAS0010594 del 31/07/2021 Rinnovo del dominio depinedo.edu.it come da numero d'ordine MO13938444 - DURC INPS_26511398</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2431CAB34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 12100600010000029692 del 10/06/2021 - b.o. n. 22/2021 del 19/05/2021 - Attrezzature per Scienze Motorie - DURC INAIL_26094464</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2531E5113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 947/FPA del 08/06/2021 - b.o. n. 23/2021 del 27/05/2021 - Hard disk - DURC INPS_26512628</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2622.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2622.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A315F223</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1/SP del 13/05/2021 - Contratto n. 10/2021 per n. 20 Esami LMA - DURC INAIL_26313184</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071080639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANAIR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071080639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANAIR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3524.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3524.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312F10E30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione infortuni e RCT alunni a.s. 2020/2021 decorrenza 31/12/2020 - 31/12/2021 851 alunni su 896 pari al 95% del totale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6808.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6808.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3531F98F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. D02100027 del 08/06/2021 - b.o. n. 25/2021 del 03/06/2021 - n. 3 Kit nebulizzatori con relativo prodotto decontaminante - DURC INAIL_26100081</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTANINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTANINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3532684A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica  n. FPA 1/21 del 24/06/2021 e n. FPA2/21 del 20/08/2021 - b.o. n. 29/2021 del 08/07/2021 - Intervento tecnico su condizionatori - DURC INAIL_28261061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14265961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMACONTROL ROMA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14265961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMACONTROL ROMA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F33A545E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1801/21 del 28/10/2021 - Materiale di pulizia - DURC INPS_28130714</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2934.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2934.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4430754D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 00030 del 02/02/2021 - Contratto n. 4/2021 del 2/02/2021 Gestione Sito web dal 01/01/2021 al 31/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNSGLL49M43L736J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONESSIO GISELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNSGLL49M43L736J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONESSIO GISELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4433B9C36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2878 del 19/11/2021 - b.o. n. 43/2021 del 03/11/2021 - Pulizia straordinaria vetrate - DURC INAIL_28850635</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09465141001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09465141001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4533A67A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettrnica n. 1800/21 del 27/10/2021 - Carrelli per le pulizie - DURC INPS_28130714</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1001.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1001.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3060A0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1 DPA del 02/02/2021 - Intervento didattico on line su "Gli strumenti del meteorologo" classi IV° e V° PCTO - DURC INPS_24737540</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02294770223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294770223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B32EF6A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 69 del 09/09/2021 - b.o. n. 31/2021 del 06/09/2021 - Sostituzione vetro - DURC INPS_26933694</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E34288A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 64 del 10/12/2021 - b.o. n. 50/201 del 30/11/2021 - Smaltimento beni - DURC INAIL_29859496</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z503194E72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 15 del 14/10/2021 - b.o. n. 16/2021 del 12/07/2021 - Manutenzione software Simulatore RADAR - DURC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15676261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPIWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15676261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPIWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5430CE2E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 108 del 16/03/2021 - b.o. n. 8/2021 del 25/02/2021 - Materiale igienico - DURC  INAIL_26276532</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI CONVERTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI CONVERTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1351.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1351.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562BD95D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 8IA del 13/01/2021- Contratto n. 9/2020 acconto 30% attività  secondo anno incarico RPD e verifica di adeguamento al GDPR e 100% Privacy for School - DURC INAIL_24533956</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1305.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1305.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5930E1332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1105 del 22/03/2021 - b.o. n. 11/2021 del 04/03/2021 - Alcool etilico - DURC INAIL_26101427</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01667560443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01667560443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C30B1351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA_ES-212_21 del 11/03/2021 - b.o. n. 6/2021 del 18/02/2021 - Formazione per rinnovo inventariale - DURC INAIL_25522442</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672F07129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 64 del 30/11/2020 - b.o. n. 16/2020 del 02/11/2020 - Posa in opera di Pellicole di sicurezza per vetrina androne entrata - DURC INAIL 23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6733F9882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2879 del 19/11/2021 - b.o. n. 47/2021 del 18/11/2021 - Pulizia straordinaria vetrate - DURC INAIL_28850635</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09465141001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09465141001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693024F96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 17E del 12/01/2021 - Rinnovo piattaforma e-learning - DURC INAIL_24222541 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C315FA1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 14 del 10/06/2021 - Contratto n. 11/2021 del 19/04/2021 - Progetto Aula Volante per n. 15 partecipanti - DURC INAIL_26651263</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02783230580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO CLUB DI ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02783230580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO CLUB DI ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D3146961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 751 del 12/04/2021 - b.o. n. 13/2021 del 08/04/2021 - Materiale di ferramenta - DURC INPS_25051754</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7130BCE5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 383/21 del 25/02/2021 - b.o. n. 7/2021 del 24/02/2021 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_26112016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7232F44CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 3/TO del 06/09/2021 - Soggiorni estivi a.s. 2021/2022 - DURC INAIL_29056720</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05462821009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMAR BC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05462821009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMAR BC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72330CC00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 979 del 28/09/2021 - b.o. n. 33/2021 del 15/09/2021 - Condizionatore segreteria amministrativa - DURC INAIL_29091594</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09442781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBA CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09442781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBA CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7331D2C59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 13 del 22/11/2021 - Contratto n. 15/2021 del 25/05/2021 - Realizzazione sito web della Rete RICMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 229/PA del 08/06/2021 - b.o. n. 14/2021 del 08/04/2021- Assistenza tecnica Lab. Briefing - DURC INAIL_26932346</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 90/08 del 25/03/2021 - b.o. n. 3/2021 del 04/02/2021 - Batteria e placche per il defibrillatore - DURC INPS_24829831</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 053703 del 31/10/2021 - Servizio di accesso ad internet - upgrade banda profilo 2 - seconda annualità a decorrere dal 01/11/2021 periodo 01/11/2021 - 31/12/2021 - DURC INAIL_29545387</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 46 del 270/052021 - b.o. n. 20/2021 del 19/05/2021 - Materiale di cancelleria - DURC INPS_25193288 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO MEROLLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO MEROLLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>815.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/8/1 del 18/02/2021 Contratto n. 7/2020 del 03/12/2020 - Corso ICAO L4 periodo dal 23/11/2020 al 31/12/2020 - DURC INAIL_26383595</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07637011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAMOND AERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07637011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAMOND AERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2485.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8430AB144</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA_714-21 del 12/03/2021 - b.o. n. 5/2021 del 17/02/2021 - Suite Diamond AXIOS - DURC INAIL_25522442</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto n. 13/2021 del 21/04/2021 - Corso per il conseguimento della patente per la conduzione dei carrelli elevatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00868800152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00868800152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8733E2F7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2465 del 18/11/2021 - b.o. n. 46/2021 del 16/11/2021 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL_30403936</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882879013</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1 del 09/01/2020 - b.o. n. 54/2019 del 20/05/2019 - Materiale elettrico per La Maddalena - DURC INAIL_18675226</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02337130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C343D31D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2174/2021 del 09/12/2021 - b.o. n. 51/2021 del 03/12/2021 - targa ricordo per gara rete RICMA - DURC INAIL_29543756</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9133E303B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 56 del 18/11/2021 - b.o. n. 45/2021 del 16/11/2021 - Smaltimento beni e trasporto in discarica - DURC INAIL_29859496</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95340A4CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto n. 25/2021 del 23/11/2021 per Sorveglianza Sanitaria - Medico Competente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12083711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' SIPRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12083711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' SIPRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z98328DBED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 42EL del 23/08/2021 - b.o. n. 30/2021 del 14/07/2021 - Materiale per Lab. Strutture OD in MEPA n. 6282554 - DURC INPS_26527907 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401390277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.S. MACCHINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401390277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.S. MACCHINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3716.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3716.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1963/2021 del 16/11/2021 - Materiale di cancelleria - DURC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>749.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>749.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. FPA 469/21 del 03/03/2021 - b.o. n. 10/2021 del 03/03/2021 - Materiale di pulizia - DURC INAIL_26112016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>714.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>714.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 417 del 31/03/2021 - b.o. n. 12/2021 del 04/03/2021 - Hard disk - DURC INAIL_26101133</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1522.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1522.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F31C52C7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. F4202100000233 del 27/05/2021 - b.o. n. 21/2021 del 18/05/2021 - Defibrillatore - DURC INAIL_27221723</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FOR.ME.SA. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.ME.SA. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA033B4C19</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 95 del 08/11/2021 - Sostituzione vetro -  DURC INPS_28534110</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRPNI70R01H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO DI MACRì PINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA433A9DAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 420 del 22/11/2021 - b.o. n. 37/2021 del 29/10/2021 -  Materiale igienico - DURC INAIL_29734890</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI CONVERTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI CONVERTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA53478429</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2764 del 21/12/2021 - b.o. n. 52/2021 del 21/12/2021 - Materiale di ferramenta - DURC INAIL_30403936</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVRRNN67E70H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB12FAAC54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 66 del 16/12/2020 - b.o. n. 23/2020 del 09/12/2020 - Paracolpi per aule - DURC INAIL_23559234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB831B731B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 72 del 21/05/2021 - b.o. n. 17/2021 del 19/05/2021 OD in Mepa n. 6175767 - Termoscanner con colonnina da terra - DURC INPS_24589777</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11834151000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERTOUCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11834151000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERTOUCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBA3195E45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 887/2021 del 21/05/2021 - b.o. n. 18/2021 del 13/05/2021 - Materiale di cancelleria - DURC INAIL_26096026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>657.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>657.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA3304A60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 379/PA del 17/09/2021 - b.o. n. 32/2021 del 06/09/2021 - Notebook per Lab. Logistica - OD in MEPA 6328156 - DURC INAIL_28724461</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14364.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC307FA80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2/8/2 del 10/06/2021 - Contratto n. 6/2021 del 04/02/2021 Corso ICAO per 36 alunni - DURC INAIL_26383595</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07637011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAMOND AERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07637011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAMOND AERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19435.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD31B6C9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1408/FPA del 14/09/2021 - b.o. n. 19/2021 del 05/05/2021 - PC e Monitor DELL OD in MEPA n. 6175747 DEL 17/05/2021 - DURC INPS_26512628</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3413.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3413.93</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC033A0C44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 25/PA del 31/10/2021 - Assistenza tecnica fibra ottica - DURC INAIL_29616123</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04247391008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTINTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04247391008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTINTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC234213DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 67 del 16/12/2021 - b.o. n. 49/2021 del 26/11/2021 - Controsoffitto Aula 001 con pannelli a led - DURC INAIL_29859496</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. EFAT/2021/0791 del 24/02/2021 - Rinnovo abbonamenti Notizie della Scuola 2020/2021 + Esperienze Amministrative 2020/2021 -DURC INAIL_26087552</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3308F6CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 41209 del 25/02/2021 - b.o. n. 4/2021 del 09/02/2021 - n. 20 Licenze GSuite Enterprise for Education - DURC INPS_24849514</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC306FE52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 228/PA del 08/06/2021 - b.o. n. 2/2021 del 01/02/2021 - Assistenza tecnica Laboratori - DURC INAIL_26932346</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04756110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.S. 80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE23326F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 2020A/30063 del 23/09/2021 - Sito RETE RICMA ordine n. 4538562921 del 21/09/2021 - DURC INPS_26706311</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03281320782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELIWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03281320782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELIWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED234ED40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 0000070021 del 27/06/2018 e fattura n. 0000070020 del 29/05/2018 - b.o. n. 58/2018 del 27/04/2018 - biglietteria navale Civitavecchia/Olbia dal 26/05/2018 al 01/06/2018 - DURC INAIL_15078645  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06784021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF531E523B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 1008/FPA del 16/06/2021 - b.o. n. 24/2021 del 27/05/2021 - Intervento on-site per sostituzione hard disk e clonazione dati - DURC INPS_26512628</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE - APPLE PREMIUM RESELLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOC320EAFO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96457670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO F. DE PINEDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica n. 22 del 20/06/2021 - b.o. n. 26/2021 del 10/06/2021 - Pulizia siepi Istituto - DURC INAIL_27633418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLCNZ73H63E472R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.MA. di CINZIA BOVOLENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
